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内部审计部门应及时向董事会反馈审计中发现的问题,定期向董事会或其授权委员会报告审计结果。()

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第1题

内部审计部门应及时向董事会反馈审计中发现的问题,定期向管理层报告审计结果。()
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第2题

内部审计部门认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现。()
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第3题

为了使内部审计职能得到充分发挥,内部审计部门应独立于()。

A.董事会

B.审计委员会

C.经营管理部门

D.会计部门

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第4题

商业银行内部审计结果应直接报告董事会,并根据银行工作需要决定是否报告监管部门。()
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第5题

公司审计委员会的职责包括()。

A.审核内部审计计划与内部审计预算

B.听取首席审计官的审计结果报告

C.与董事会一起任免和解聘首席审计官

D.批准内部审计章程

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第6题

董事会、董事可以授权其下设的专门委员会履行本指引第九条或第十条规定的部分职能,获得授权的专门委员会应当定期向其授权人提交有关报告。()
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第7题

关于反洗钱审计,以下说法错误的是哪项:()。

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

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第8题

批准内部审计方案是()的职责。

A.首席审计官

B.董事会

C.审计委员会

D.高管层

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第9题

风险管理的三道防线包括()。

A.董事会

B.各职能部门和业务部门

C.审计委员会和内部审计部门

D.风险管理委员会和风险管理部门

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第10题

内部审计的双重报告职责()。

A.行政上向董事会报告,职能上向CEO报告

B.行政上主计长,职能上向CFO报告

C.行政上CEO报告,职能上董事会报告

D.行政上CEO报告,职能上向外部审计师报告

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