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商业银行内部审计结果应直接报告董事会,并根据银行工作需要决定是否报告监管部门。()

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第1题

公司审计委员会的职责包括()。

A.审核内部审计计划与内部审计预算

B.听取首席审计官的审计结果报告

C.与董事会一起任免和解聘首席审计官

D.批准内部审计章程

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第2题

银行应建立电子支付业务运作重大事项报告制度,及时向监管部门报告电子支付业务经营过程中发生的危及安全的事项。()
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第3题

理财计划的内部监督部门和审计部门应当独立于理财计划的运营部门,适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审汁,并直接向董事会和高级管理层报告。()
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第4题

内部审计的双重报告职责()。

A.行政上向董事会报告,职能上向CEO报告

B.行政上主计长,职能上向CFO报告

C.行政上CEO报告,职能上董事会报告

D.行政上CEO报告,职能上向外部审计师报告

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第5题

内部控制部门对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。()
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第6题

根据银行风险报告制度,全面风险分析报告可以分为年度报告、年中报告、季度报告和月度报告。()
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第7题

风险报告是指信息科技外包管理部门和内部审计部门应及时向上级单位、高管层、监管层报告信息科技外包执行和风险管控情况。()
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第8题

金融业机构应将个人金融信息保护纳入内部安全审计工作,定期开展安全审计,形成审计报告,并根据审计结果完善制度、流程。()
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第9题

经业务审查无法排除风险提示特征,且涉嫌违反外汇管理法规、洗钱、恐怖融资、逃税等行为的,银行应及时向监管部门报告。()
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第10题

商业银行内部控制的主体包括()。

A.银行董事会

B.银行内审部门

C.中央银行

D.银行高级管理层

E.外部审计机构

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