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内部审计部门认为必要时有权向董事会直接汇报审计发现。()

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第1题

内部控制部门对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。()
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第2题

商业银行内部审计结果应直接报告董事会,并根据银行工作需要决定是否报告监管部门。()
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第3题

为了使内部审计职能得到充分发挥,内部审计部门应独立于()。

A.董事会

B.审计委员会

C.经营管理部门

D.会计部门

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第4题

理财计划的内部监督部门和审计部门应当独立于理财计划的运营部门,适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审汁,并直接向董事会和高级管理层报告。()
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第5题

中国银行业协会对违反职业道德规范和其他违法行为的内部审计部门负责人和直接负责人追究责任。()
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第6题

在通常情况下,内部审计部门直属领导的层次越高,内部审计的独立性就越强,权威性也会越大。()
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第7题

审计人员认为必要时,抽取部分票据向出票人函证,以证实应收票据的存在性和可收回性。()
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第8题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第9题

商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统垂直管理。下级机构内部审计负责人的聘任和解聘应当由上一级内部审计部门负责,总行内部审计负责人的聘任和解聘应当由()负责。

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.监事会或董事会

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第10题

()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.经营管理层

D.稽核审计部门

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