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[单选题]

以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点库存现金,做到账实相符

B.当日收入库存现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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更多“以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。”相关的问题

第1题

以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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第2题

注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,注册会计师认为与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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第3题

注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况: (1)

注册会计师对W公司2010年度会计报表实施审计,审计中对W公司的货币资金内部控制进行了解,发现以下情况:

(1)W公司设立出纳员。出纳员负责办理现金、银行存款收支业务,登记现金日记账和银行存款日记账,并兼任会计档案保管职务。月底,出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

(2)W公司对货币资金支付建立了授权批准制度。审批人根据货币资金授权批准制度的规定,一般情况下在授权范围内进行审批,同时也可以超越审批权限审批,事后再按审批程序补办手续。

(3)W公司采取分散收款方式。各部门收款员所收现金每隔3天向财务部门出纳员汇总解缴一次。

要求:指出W公司货币资金内部控制中存在的缺陷并简要说明理由,同时提出改进建议。

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第4题

以下对货币资金业务内部控制的要求中,( )与银行存款无直接关系。

A.按月盘点现金,以做到账实相符

B.当日现金收入及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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第5题

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度

审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度应当实现什么目标?(2)被审计单位的货币资金内部控制制度的重点应该在哪里?(3)舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?11-399~401

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第6题

寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是()。

A.公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为

B.财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续

C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

D.严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

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第7题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有: A.审阅被审计单位货币资金相关制度规

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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第8题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:()

A.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人

B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性

C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

D. 检查货币资金收付凭证的管理情况

E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

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第9题

下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。

A.出纳员负责登记现金日记账和总账

B.出纳员负责编著银行存款余额调节表

C.财务主管统一保管支票和相关印章

D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

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第10题

审计人员在对A公司进行审计时,发现存在以下情况: (1)出纳李某负责A公司的货币资金收付业务,收、付
款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制; (2)A公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由出纳李某一人保管; (3)某日,公司销售主管需现金3000元应急,向出纳李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中; (4)出纳李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金明细账。 要求:根据上述情况,请问A公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?针对存在的问题,请指出相应的正确做法。

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第11题

某公司为一小型企业,其会计科设有一名出纳李某。审计人员在对该公司进行审计时,发现其存在以下情况:(1)李某负责公司的货币资金收、付款业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款记账凭证的编制;(2)公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由李某一人保管;(3)某日,公司销售人员需现金3000元应急,向李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中;(4)李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金总分类账。要求:请指出该公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?在指出问题的同时,请一一说明处理这些问题的正确做法。
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