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[主观题]

注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,注册会计师认为与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

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更多“注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,注册会计师认为与银行存款无直接关系的是()。”相关的问题

第1题

注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。注册会计师对银行存款进行截止测试的关键是()。

A.A.审查当年各月的银行存款余额调节表

B.B.确定被审计年度企业开出的最后一张支票号码

C.C.审查当年各月的银行存款对账单

D.D.确定X公司当年记录的最后一笔银行存款业务

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第2题

注册会计师在对被审计单位银行存款余额调节表是证实资产负债表所列银行存款是否完整的重要审计程序。()
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第3题

在对M公司2009年的财务报表进行审计的过程中,L注册会计师负责有关货币资金的审计。在审计过程中遇到以下问题,请代为作出正确的专业判断。下列描述中,属于银行存款函证的内容有()。

A.银行贷款余额

B.各银行存款账户余额

C.银行贷款担保或抵押情况

D.各银行存款户性质

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第4题

下列行为中,违反注册会计师职业道德基本准则的有()。

A.某会计师事务所以给X公司财务主管李某审计收费5%的回扣为条件,取得为X公司进行年度财务会计报告审计的业务

B.注册会计师王某在对Y公司执行审计业务时,收受了Y公司赠送的内部职工股1000股

C.甲会计师事务所与乙会计师事务签订合作协议,授权乙以甲的名义承办业务

D.甲会计师事务所注册会计师李某同时在乙会计师事务所执业

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第5题

注册会计师Y正在对W公司进行年度审计,在审计中,Y发现W公司可能存在重大的非法事项,为了以极高的可信赖程度将有关事项查找出来,Y应当采用以下()技术。

A.固定样本量抽样

B.变动样本量抽样

C.停-走抽样

D.发现抽样

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第6题

A注册会计师负责审计x公司2011年财务报表。在对x公司的应付账款项目进行审计时,根据需要,决定对x
公司下列四个明细账户中的两个进行函证:要求: (1)针对应付账款,A注册会计师拟实施分析程序识别和评估其重大错报风险,分析程序的内容有哪些? (2)A注册会计师应选择哪两位供应商进行函证?为什么?

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第7题

乙注册会计师在对P公司1999年度会计报表进行审计时,对P公司的银行存款实施的部分审计程序为: (1)

乙注册会计师在对P公司1999年度会计报表进行审计时,对P公司的银行存款实施的部分审计程序为:

(1) 取得1999年12月31日银行存款余额调节表。

(2) 向开户银行寄发银行询证函,并直接收取寄回的询证函回函。

(3) 取得开户银行2000年1月31日的银行对账单。

要求:

(1) 请问乙注册会计师向开户银行询证的作用有哪些?

(2) 请问乙注册会计师应采取什么方式才能直接收回开户银行的询证函回函?目的是什么?

(3) 请问乙注册会计师取得银行存款余额调节表后应检查哪些内容?

(4) 请问乙注册会计师索取开户银行2000年1月31日的银行对账单,能证实1999年12月31日银行存款余额调节表的哪些内容?

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第8题

注册会计师在对被审计单位银行存款进行审计时,如果已从被审计单位的开户银行获取银行对账单和所有已付支票清单,则该注册会计师可根据实际需要,确定是否向该银行涵证。()
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第9题

注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。()

注册会计师审计过程中,在对内部控制进行测评时,需要了解内部审计的设置和工作情况。 ()

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第10题

C注册会计师负责对X公司2009年度财务报表进行审计。在对比较数据进行分析时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。C注册会计师在对X公司2009年度财务报表进行审计时,下列关于比较数据的说法不正确的有()。

A.比较数据是指作为2009年财务报表组成部分的2008年的对应数

B.由于比较数据是本期财务报表的组成部分,注册会计师在审计报告中一般要提及比较数据

C.比较数据应当与2009年财务报表数据相关的金额和披露联系起来阅读

D.注册会计师针对比较数据实施的审计程序的范围与针对2009年财务报表数据实施的审计程序的范围相同

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第11题

根据下文,回答第 20~23 题。F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审

根据下文,回答第 20~23 题。

F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。第 20 题 针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F注册会计师应提出改进建议的有()。

A.现金收入必须及时存人银行,不得直接用于公司的支出

B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账

C.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户

D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

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