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[单选题]

某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。内部审计部门恰当的行动是()。

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

D.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

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第1题

某内部审计部门在开展基建工程审计时,审计师怀疑构架用钢材不符合合同规定。内部审计部门没有工程方面的人员。根据IIA的《标准》,恰当的行动是

A.对这个差异安排一定的财力,编制一份缺陷发现报告

B.询问工程主管,以解释为何存在这种差异

C.询问公司或咨询工程师,确定这种钢材是否符合合同规定

D.要求暂停合同付款,直到这个差异得到解决

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第2题

在计划对应收账款的内部控制实施审计时,首席审计执行官索取并得到了外部审计人员的函证。在审查这些工作底稿时,他注意到外部内部审计师使用肯定性函证,这是因为()。

A.运货和开票的内部控制薄弱

B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规

C.许多账户余额较大

D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小

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第3题

下列哪一项情况会大大影响内部审计部门的独立性?()

A.内部审计师经常为在审计报告中曾批评过的部门工作程序起草修正方案

B.首席审计执行官担任着向公司高级管理层行政领导和董事会报告的双重责任

C.内部审计部门与公司的外部审计师联合规划总体审计范围,以避免相互间工作的重复

D.内部审计部门参与对该公司与其他公司订立的合同在实施前的审查

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第4题

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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第5题

为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,审计执行主管应该:

A.确保每位新聘用的审计师符合实现审计部门审计使命所需所有学科的资格要求

B.要求所有审计人员每年完成继续教育最低小时数要求

C.管理培训计划,培训计划应与根据审计师具体兴趣提供的实际培训相匹配

D.在为内部审计职位招聘工作确定相关教育程度和工作经验要求时考虑工作范围和责任水平

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第6题

在实施财务审计时,可根据审计内容的不同情况,采用远程审计、()的审计方式。

A.现场审计

B.现场审计

C.内部审计

D.外部审计

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第7题

以下哪类人员的组合最适合参加结束会议():

A.负责的内部审计师.熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

D.在现场工作的助理内部审计师.日常负责所审核活动或部门的工作人员

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第8题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计这项审计业务属于内部审计部门的职责管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务首席审计执行官如下反映中违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

C.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

D.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

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第9题

内部审计对风险管理过程有效性进行评价时应注意的问题()。

A.内部审计部门必须评估发生舞弊的可能性以及所在组织如何管理舞弊风险

B.在开展咨询服务时,内部审计师必须关注与业务目标相关的风险,并警惕其他重大风险的存在

C.内部审计师必须将开展咨询服务过程中了解到的风险情况,运用于评估组织的风险管理过程

D.协助管理层建立或改善风险管理过程时,内部审计师必须避免在实际工作中对风险进行管理,从而承担任何管理层的责任

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第10题

下列有助于加强内部审计独立性的有()。
A.内部审计部门应具有充分的组织地位以使其能够完成审计职责

B.内部审计部门负责人应由组织中有足够权威和能力的人士来担任,以加强独立性和确保广阔的审计覆盖面、审计报告被充分关注,以及审计建议的适当采纳

C.内部审计由会计部门人员兼任

D.内部审计隶属于财务经理

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