题目
A.现场审计
B.现场审计
C.内部审计
D.外部审计
第3题
A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性
B.过去一年中该分公司费用的增长
C.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计
D.与合规性审计相关的舞弊的可能性
第8题
A.统筹协调
B.科学配置审计资源
C.创新审计组织管理
D.合作沟通
第10题
A.运货和开票的内部控制薄弱
B.外部审计人员怀疑账户余额中有错误和违规
C.许多账户余额较大
D.内部控制强,且所涉及的许多账户余额都很小
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