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[单选题]

内部审计属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.对内部控制的监督

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第1题

依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列()要素。

A.控制环境、风险评估过程

B.与财务报告相关的信息系统和沟通

C.控制活动、对控制的监督

D.会计系统、控制程序

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第2题

()设定了被审计单位的内部控制基调,影响员工对内部控制的认识和态度。

A.控制活动

B.对控制的监督

C.控制环境

D.信息系统与沟通

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第3题

下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()。

A.员工素质

B.责权配置

C.风险评估

D.独立检查

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第4题

商业银行内部控制要素不包括()。

A.内部控制环境

B.企业文化

C.风险识别与评估

D.信息交流与反馈

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第5题

内部控制主要由()组成。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.内部监督

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第6题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第7题

下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。

A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

B.内部控制测评不能代替实质性测试

C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

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第8题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第9题

根据coso理论可以将内部控制的要素划分为()。

A.内部环境

B.信息与沟通

C.风险评估

D.财务管理

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第10题

以下选项中,不属于《内部控制整合框架》报告所提出的内部控制要素的是()。

A.内部环境

B.控制环境

C.监控

D.信息与沟通

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