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第1题
依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,不包括下列()要素。
A.控制环境、风险评估过程
B.与财务报告相关的信息系统和沟通
C.控制活动、对控制的监督
D.会计系统、控制程序
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第2题
以下选项中,不属于《内部控制整合框架》报告所提出的内部控制要素的是()。
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第3题
《内部控制管理办法》与()共同构成公司内部控制管理的基本法。
A.《保险公司内部控制基本准则》
B.《操作风险管理办法》
C.《内部控制评估办法》
D.《内部控制执行手册》
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第4题
按照我国《企业内部控制基本规范》的规定,风险评估要素内容中不包括()。
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第5题
()包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的制度、认识和措施。
A.控制活动
B.信息系统与沟通
C.控制环境
D.风险评估
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第6题
下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()。
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第7题
风险评估程序,是指CPA为了解被审计单位及其环境(不包括内部控制),以识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险(无论该错报由于舞弊或错误导致)而实施的审计程序。()
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第8题
以下关于内部控制的说法,正确的有()。
A.内部控制具有一定的目的性
B.内部控制过程与营运过程是相互分离的
C.组织内的员工不属于内部控制的客体
D.内外部环境影响内部控制
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第9题
下面哪些项是组织的内部控制的要素?()
下面哪些项是组织的内部控制的要素?()
A.监督
B.风险评估
C.控制活动
D.信息和沟通
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