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[单选题]

3、以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

答案
前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;
更多“3、以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:”相关的问题

第1题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第2题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第3题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查;

B.前任采购助理调入内部审计部门四个月后,对采购业务的内部控制进行检查;

C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同;

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。

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第4题

假定组织安排你来组建内部审计部门。你最有可能聘用以下哪类人员:

A.每位掌握了处理所有业务所需技能的内部审计师

B.没有经验的人员,并按组织希望的方式培训他们;

C.拥有会计学学位的人员,由于多数内部审计工作与会计学有关;

D.从整体上拥有开展内部审计活动的职责所需的知识和技能的内部审计师。

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第5题

假定组织安排你来组建内部审计部门。你最有可能聘用以下哪类人员:

A.每位掌握了处理所有业务所需技能的内部审计师

B.没有经验的人员,并按组织希望的方式培训他们;

C.拥有会计学学位的人员,由于多数内部审计工作与会计学有关;

D.从整体上拥有开展内部审计活动的职责所需的知识和技能的内部审计师。

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第6题

3、从战略层面来看,获取客户主要途径包括(此题为多选题):

A.通过产品设计带来新客户

B.通过<内部开发>带来新客户

C.通过<外部开发>带来新客户

D.通过<广告传播>带来新客户

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第7题

13、在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是()。

A.采购经理未遵守公司的政策

B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为

C.在审计报告中应说明这一审计发现

D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价

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第8题

管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当

A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性;

B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制;

C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损;

D.接受该业务,因为没有损害客观性。

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第9题

内部控制的固有局限性主要表现为()。

A.内部控制可能会由于误解、疏忽等多方面的原因失效

B.经理层凌驾于内部控制之上可能导致内部控制失效

C.两人或多个人的串通行为可能导致内部控制失效

D.缺乏实现控制目标所必需的内部控制要素可能导致内部控制失效

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第10题

管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当

A.不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性;

B.不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制;

C.接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损;

D.接受该业务,因为没有损害客观性。

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