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[多选题]

商业银行内部控制的要素包括()。

A.岗位责任

B.内部稽核

C.检查标准

D.人员配置

E.业务程序

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第1题

按照《中华人民共和国会计法》的规定,会计机构内部应当建立()。

A.岗位责任制度

B.稽核制度

C.控制制度

D.财产清查制度

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第2题

审计人员对内部控制进行调查了解的方法有()

A.观察业务活动

B.分析性复核

C.检查内部控制执行过程中生成的记录

D.查阅相关文件

E.询问有关人员

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第3题

内部稽核包括发行稽核、收费行为稽核、()。

A.运营管理稽核

B.数据稽核

C.日志稽核

D.车道稽核

E.通行费稽核

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第4题

下列程序中,通常不会被审计人员用于了解客户内部控制的程序是()。

A.观察

B.询问

C.检查

D.程序分析

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第5题

《内部控制整合框架》报告中提到的内部控制要素包括()。

A.控制环境

B.风险评估

C.监控

D.控制活动

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第6题

基金管理公司的内部控制机制包括的层次有()。

A.员工自律

B.董事会领导下的审计委员会和督察长的检查.监督.控制和指导

C.部门各级主管的检查监督

D.公司总经理及其领导的监察稽核部对各部门和各项业务的监督控制

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第7题

COSO内部控制新框架包括三大目标和五要素,下列那一选项不属于内部控制的要素()

A.控制环境

B.风险排序

C.控制活动

D.监控活动

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第8题

内部营销的要素()

A.人员招聘

B.人员发展

C.内部支持

D.留住人才

E.外部支持

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第9题

各种了解内部控制的程序均有其独特的使用范围。“穿行测试”最适宜帮助审计人员了解企业内部控制要素中的()

A.会计系统

B.所有者权益

C.控制环境

D.控制程序

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第10题

注册会计师了解内部控制时为获取有关内部控制设计和执行的审计证据的,下列风险评估程序中不适用的是()。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运用

C.检查文件和报告

D.分析程序

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