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[多选题]

被审计单位设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()。

A.企业对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构,由其进行审查,确定是否确认为坏账

B.企业应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收款项等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理

C.企业应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,财务部门应当负责应收账款的催收,销售部门应当督促财务部门加紧催收

D.企业应当按产品设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况

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第1题

下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()

A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见

B.应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出审计建议

C.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改

D.应当清楚表达对被审计单位账务报表的意见,并向社会公开审计结果

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第2题

下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了不适应经济环境变化了的原来有效的控制措施

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第3题

下列情形可能表明内部控制存在重大缺陷的有()。

A.被审计单位管理层串通舞弊

B.被审计单位内部控制未执行

C.控制环境薄弱

D.被审计单位管理层修订了原来有效但已不适应经济环境变化的控制措施

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第4题

某被审计单位为一般制造型企业,针对其以赊销为主的销售模式,相关交易和余额存在的重大错报风险通常包括()。

A.期末收入交易和收款交易可能未计入正确的期间,包括销售退回交易的截止错误

B.收入的复杂性可能导致的错误

C.收款未及时入账或记入不正确的账户,因而导致应收账款的错报

D.收入确认存在的舞弊风险

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第5题

CPA在被审计单位搜集的环境证据包括()。

A.有关内部控制情况

B.管理人员素质

C.各种管理条件和水平

D.被审计单位的注册资本实收情况明细表

E.被审计单位应收账款明细账

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第6题

下列关于控制缺陷的说法中,正确的是()。

A.A.重要缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合

B.B.重大缺陷是内部控制中存在的、其严重程度足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合

C.C.内部控制存在的缺陷,按其严重程度分为设计缺陷和运行缺陷

D.D.内部控制存在的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷

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第7题

内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

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第8题

关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷责任,下列说法错误有()。

A.注册会计师没有任何责任发现和报告非财务报告内部控制存在重大缺陷

B.对财务报告内部控制审计过程中注意到非财务报告内部控制重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷段”予以披露

C.注册会计师应当对非财务报告内部控制是否存在重大缺陷提供合理保证

D.注册会计师应当实行有限审计程序以辨认非财务报告内部控制存在重大缺陷

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第9题

下列有关内部控制审计报告的相关说法中,正确的有()。

A.强调事项段不影响对财务报告内部控制发表的审计意见

B.如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段

C.如果内部控制存在多项重大缺陷,应当增加强调事项段予以说明

D.如法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,注册会计师可以增加强调事项段予以说明

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第10题

内部审计报告的编制要求有()。

A.针对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标

B.实事求是、不偏不倚地反映被审计事项的事实

C.逻辑清晰、用词准确、简明扼要、易于理解

D.要素齐全、格式规范,完整反映审计中发现的重要问题

E.充分考虑审计项目的重要性和风险水平,对于重要事项应当重点说明

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