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[单选题]

在计划对EUC软件的应用控制情况进行审计时,内部审计师决定将系统控制环境作为审计内容的一部分。下列关于系统控制的说法,审计人员认为正确的是:

A.系统控制作为应用性控制的基础必须先于应用性控制;

B.在EUC环境中对特定系统控制的需要相对稳定;

C.这时确认对一般性控制负责的人员或部门要比在传统的环境下容易;

D.系统控制的有效性受应用性控制的影响。

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第1题

在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司审计时,以下哪一种情况最不重要?

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.与合规性审计相关的舞弊的可能性

D.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

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第2题

由于利用内部审计工作成果可以提高工作效率,因此,注册会计师在对一个单位进行审计时,必须了解该被审计单位内部审计情况,以决定是否利用其工作成果。()
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第3题

以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?

A.《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计

B.外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作

D.内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度

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第4题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨.权力和职责的正式章程

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第5题

管理层已要求对其新近制定的公司行为守则的实施情况开展审计。在准备开展审计时,审计师检查了新制定的公司行为守则,并将其与同类公司的行为守则进行比较,在此基础上审计师认为,管理层新近制定的公司行为守则存在严惩缺陷。根据该结论,审计师应该开展以下哪项工作?()

A.以正式报告的形式向管理层报告上述缺陷的性质

B.告知管理层现有行为守则存在的问题,并报告指出,在修改行为守则,使其包含来自本行业的最佳实务之前,不适宜马上开展审计

C.按管理层的要求开展审计,只报告不遵守行为守则的情况

D.计划对管理层制定的公司行为守则的实施情况开展审计,同时对来自其它守则的最佳实务的遵守情况开展审计,因为后者代表了现有的最佳衡量标准

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第6题

对信息中心的审计主要关注以下()方面。

A.环境控制

B.灾难恢复计划

C.信息中心的管理控制

D.控制开发进度

E.信息系统应用审计

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第7题

以下()属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督

C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩

D.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨.权力和职责的正式章程

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第8题

以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性:

A.前任采购助理调入内部审计部门4个月后,对采购业务的内部控制进行检查

B.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,内部审计师对其进行检查

C.内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同

D.编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量

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第9题

初次审计时,审计人员对固定资产及其累计折旧的期初余额应进行()

A.抽查

B.一般性复核

C.对重要的固定资产进行全面审计

D.全面审计

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第10题

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:

A.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心的很少

B.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的

C.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位

D.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点

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