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[单选题]

审计委员会是促进外部审计师与内部审计师独立性的主要因素。以下哪项是对审计委员会有效性的最重要的限制:

A.审计委员会对外部审计师关注的问题更为专注,但对内部审计活动与总体的控制环境关心的很少

B.审计委员会可以由独立的董事组成,不过,这些董事可以同管理层有较亲密的个人关系,在职业上是友好的

C.审计委员会成员通常不具有会计学或审计学领域的学位

D.组织补偿审计委员会成员的收入,因而委员会的成员们偏爱业主的观点

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第1题

以下哪项内容以最佳方式描述了内部审计师和外部审计师可能会审计同一家跨国企业的同一套中期财务报表的原因?

A.《国际会计准则》要求跨国公司的季度财务报表由外部审计师和内部审计师进行审计

B.外部审计师一般开展财务审计,而内部审计师则审计内容更为宽泛的经营领域

C.管理层经常希望内部审计师监督外部审计师针对中期财务报表开展的审计工作

D.内部审计师或外部审计师单独开展工作,均无法有效达到管理层所要求的满意度

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第2题

为了提高审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是:

A.与内部审计师配合实施的外部审计工作

B.按照IIA的道德规范实施的外部审计工作

C.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作

D.在内部审计之后实施的外部审计工作

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第3题

甲公司决定留用某家外部审计师事务所,针对此决定,审计执行主管应该:

A.促进恰当评估过程的开发,从而为审计委员会提供协助

B.评估外部审计师的业绩,然后在认为其达到质量和成本标准后留用该外部审计事务所

C.与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定

D.不要参与该决定过程,因为这么做有损审计执行主管的客观性

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第4题

以下哪些项目是内部审计师协会《职业道德规范》所允许的?()

A.内部审计师运用与审计相关的信息决定购买雇主公司发行的股票

B.内部审计师未向董事会的审计委员会报告有关非法行为的重大发现,因为管理当局已经表示要解决这些问题

C.根据法庭传唤,内部审计师出庭披露可能对本机构不利的机密的,与审计相关的信息

D.内部审计师接受某雇员的一份礼物,因为审计师在最近一份审计报告中称赞过该雇员

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第5题

组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

A.为具体的业务报告确定恰当的结论

B.批准首席审计执行官的任免

C.批准业务工作方案

D.批准内部审计师的任免

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第6题

以下()属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督

C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩

D.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨.权力和职责的正式章程

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第7题

在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司审计时,以下哪一种情况最不重要?

A.与合规性审计相关的重大违规罚款的可能性

B.过去一年中该分公司费用的增长

C.与合规性审计相关的舞弊的可能性

D.该分公司一年前由外部审计师进行过一次财务审计

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第8题

以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督

C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价

D.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨.权力和职责的正式章程

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第9题

内部审计活动的主要功能是()

A.充当审计委员会的研究助手

B.充当对组织的经营增加值的独立、客观的确认和咨询活动

C.开展研究,以便协助取得更有效率的业务

D.协助外部审计师,以便减少外部审计费用

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第10题

内部审计师可以受益于他们与外部审计师建立的牢固关系,将受益非浅,因为外部审计师可以

A.提高内部控制抽样技术的成效

B.赞同内部审计师的报告,从而提高内部审计师为管理层提供的保证服务的质量

C.为内部审计师提供独立的.有见识的观点

D.通过提供从针对其他客户开展的类似审计获得的信息,为内部审计师提供协助

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