题目
A.120
B.90
C.100
D.210
第1题
A.75.6
B.114
C.96
D.144
第2题
A.230
B.150
C.100
D.180
第3题
A.“研发支出-研究支出”
B.“无形资产”
C.“单位管理费用”
D.“业务活动费用”
第4题
A.282
B.288
C.432
D.423
第5题
A.0
B.99
C.24.75
D.396
第7题
A.8500
B.13500
C.12000
D.9000
第8题
A.2×19年12月31日该无形资产产生的可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产
B.2×19年12月31日应确认递延所得税资产5万元
C.2×19年12月31日无形资产的计税基础为220万元
D.2×19年12月31日应确认递延所得税资产41.25万元
第10题
A.78
B.72.67
C.32
D.18
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