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[单选题]

审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()

A.审查坏账准备的计提和冲销是否合理

B.取得或编制应收账款账龄分析表,确定应收账款的可实现价值

C.询问生产部门经理赊销控制是否有效

D.查查信用并根据赊销政策确定赊销限额

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第1题

社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:A.内部

社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是:

A.内部控制的设置极不健全

B.且内部控制风险较低

C.内部控制风险很高

D.难以对内部控制的健全性作出评价

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第2题

穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。()
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第3题

出现哪些情况下,审计人员应当将重要账户或交易类别的部分或全部认定的控制风险评估为高水平()。

A.被审计单位内部控制失效

B.审计人员难以对内部控制的有效性作出评估

C.审计人员不拟进行控制测试

D.审计人员打算进行控制测试

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第4题

穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。()
点击查看答案

第5题

穿行测试是指审计人员在测试被审计单位内部控制运行有效性时使用的审计方法。
点击查看答案

第6题

财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实行内部控制测试情形是()。

A.进行内部控制测试成本较高

B.内部控制设计存在重大缺陷

C.内部控制设计合理且预期运营有效

D.难以对内部控制健全性和有效性作出评价

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第7题

下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。

A.注册会计师应该合理计划内部控制设计与运行有效性的测试工作,以实现内部控制审计和财务报表审计的有机整合

B.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

C.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果

D.在财务报表审计与内部控制审计中,注册会计师在对内部控制设计与运行的有效性进行测试时,在适当的情况下,尽量对重要账户和列报的相关认定采用实质性方案

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