重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
当前位置: 首页 > 行业知识 > 求职面试 > 设计/广告/媒体 > 创意部文案
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题

题目

[单选题]

下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。

A.注册会计师应该合理计划内部控制设计与运行有效性的测试工作,以实现内部控制审计和财务报表审计的有机整合

B.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

C.在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果

D.在财务报表审计与内部控制审计中,注册会计师在对内部控制设计与运行的有效性进行测试时,在适当的情况下,尽量对重要账户和列报的相关认定采用实质性方案

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看参考答案
更多“下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是()。A、注册会计师应该合理计划内部”相关的问题

第1题

在整合审计的情况下,注册会计师注册会计师可以编制()套整合的审计工作底稿,将内部控制审计和财务报表审计的整合考虑贯穿于审计的整个过程,以更有效地实现整合审计的目标。

A.一

B.二

C.三

D.四

点击查看答案

第2题

下列有关整合审计的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规

B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致

C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度

D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期

点击查看答案

第3题

在整合审计中,注册会计师可以()。

A.根据内部控制审计意见确定财务报表审计意见

B.根据财务报表审计意见确定内部控制审计意见

C.利用内部控制审计的结果确定实质性程序的性质、时间和范围

D.考虑财务报表审计中发现的重大错报对于评价内部控制有效性的影响

点击查看答案

第4题

关于企业内部控制审计的下列说法中,不正确的是()。

A.与预防性控制相比,建立检查性控制的目的是发现流程中可能发生的错报,不同被审计单位之间检查性控制差别很大

B.在整合审计中,注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署相同的日期

C.如果被审计单位在基准日前对存在重大缺陷的内部控制进行了整改,注册会计师应当将其视为内部控制在基准日不存在重大缺陷

D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制,而是需要考察足够长一段时间内部控制设计和运行的情况

点击查看答案

第5题

下列关于注册会计师责任段的说法中,错误的是()

A.A.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务发表审计意见

B.B.注册会计师应按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作

C.C.注册会计师应考虑与财务报表编制相关的内部控制,并对内部控制的有效性发表意见

D.D.注册会计师相信已获取的审计证据是充分的、适当的,为其发表审计意见提供了基础

点击查看答案

第6题

下列关于整合审计的说法中,正确的有()。

A.有很多的基础工作可以共享,在一项审计工作中发现的问题还可以为另一项审计工作提供线索和思路

B.获取的审计证据可以支持注册会计师在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见

C.获取的审计证据可以支持注册会计师在财务报表审计中对控制风险的评估结果

D.注册会计师了解和测试内部控制的目的相同

点击查看答案

第7题

下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷迹象有()。

A.注册会计师发现涉及被审计单位总经理小额舞弊行为

B.被审计单位重述此前发布财务报表,以改正由于错误导致重大错报

C.注册会计师在审计过程中发现当期财务报表存在重大错报,而被审计单位内部控制在运营过程中未能发现该错报

D.被审计单位审计委员会对内部控制监督无效

点击查看答案

第8题

下列选项中,属于审计主体的是()

A.政府审计

B.注册会计师审计

C.内部审计

D.财务报表审计

E.经营审计

点击查看答案

第9题

随着注册会计师审计的发展,其相应的审计范围不断扩大。下列观点中,正确的是()。

A.在注册会计师审计的起源阶段,审计范围为会计分录

B.在注册会计师审计的完善阶段,审计范围扩大到测试相关的内部控制

C.在注册会计师审计的形成阶段,审计范围为全部财务报表

D.在注册会计师审计的发展阶段,审计范围为资产负债表和损益表

点击查看答案

第10题

下列有关审计监督体系的理解表达,正确的是_____。

A.内部审计是注册会计师审计的基础

B.政府审计是独立性最强的一种审计

C.注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度

D.财务报表的合法性是财务报表使用者最为关心的

点击查看答案
赏学吧APP
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注赏学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注赏学吧 -
请用微信扫码测试
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
赏学吧