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[单选题]

下列有关利用内部审计人员提供直接协助的说法中,错误的是()。

A.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从内部审计人员处获取书面协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师

B.如果内部审计人员对拟执行的工作缺乏足够的胜任能力,则注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助

C.注册会计师应当评价是否存在对内部审计人员独立性的不利影响,包括询问内部审计人员可能对其独立性产生不利影响的利益和关系

D.在利用内部审计人员提供直接协助之前,注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作

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第1题

如拟利用内部审计人员提供直接协助,注册会计师实施的下列各项工作中,不恰当的是()。

A.确定内部审计的工作是否足以实现审计目的

B.适当地指导、监督和复核内部审计人员的工作

C.确定在哪些领域利用以及在多大程度上利用

D.确定是否能够利用内部审计人员提供直接协助

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第2题

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

B.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求

C.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法

D.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

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第3题

下列有关利用内部审计人员特定工作的说法中,正确的是()。

A.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

B.在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师可以评价内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决

C.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员工作的恰当性进行评价得出的结论,并形成工作底稿

D.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员的工作实施的审计程序形成工作底稿

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第4题

下列关于内部审计人员保密原则的说法中,错误的是:()

A.内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密

B.任何条件下都不得披露实施内部审计业务所获取的信息

C.内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益

D.内部审计人员应当警惕非故意泄密的可能性

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第5题

《福建省内部审计工作规定》中,被审计单位有下列情形之一的,由单位主管负责人或权利机构责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接负责人员依法给予处理()

A.拒接接受或者不配合内部审计工作

B.拒接、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整

C.拒不纠正审计发现问题

D.整改不力、屡审屡犯

E.违反法律、法规、规章规定或者本单位内部规定的其他情形

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第6题

下列情形中,注册会计师不得利用内部审计工作的有()。

A.计划和实施相关的审计程序涉及较多判断

B.评估的认定层次的重大错报风险较高

C.内部审计的地位不足以支持内部审计人员的客观性

D.内部审计没有采用系统、规范化的方法

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第7题

以下有关内部控制审计的说法中,错误的是()。

A.审计意见覆盖的范围是财务报告内部控制有效性

B.审计范围严格限定为财务报告内部控制

C.注册会计师只对特定基准日内部控制进行测试

D.注册会计师只对特定基准日内部控制的有效性发表意见

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第8题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有( )。
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

C.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

D.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

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第9题

下列有关财务报表审计的说法中,错误的是()。

A.审计涉及为财务报表预期使用者如何利用相关信息提供建议

B.审计可以有效满足财务报表预期使用者的要求

C.审计的目的是增强财务报表预期使用者对财务报表的信赖程度

D.财务报表审计的基础是注册会计师的独立性和专业性

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第10题

审计人员需要对审计证据的可靠性作出判断,下列关于审计证据可靠性的表述中正确的有()。

A.审计人员直接获取的审计证据比间接获取或推论得出的审计证据更可靠

B.从外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠

C.审计人员推论得出的审计证据比直接获取的审计证据更可靠

D.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠

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