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[单选题]

某家俱生产企业为一般纳税人,某月份销售产品200件,每件不含税价为1 000元,该月收取包装物使用费20000元。另外,为保证购买方及时退回包装物,订立了包装物使用期限为六个月的合同,并收取押金40 000元。则本月该企业应缴纳的增值税为()元。

A.42 717.95

B.37 400

C.36 905.98

D.34 000

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更多“某家俱生产企业为一般纳税人,某月份销售产品200件,每件不含税价为1 000元,该月收取包装物使用费2”相关的问题

第1题

某家俱生产企业为一般纳税人,某月份销售产品200件,每件不含税价为1000元,该月收取包装物使用费20000元。另外,为保证购买方及时退回包装物,订立了包装物使用期限为六个月的合同,并收取押金40000元。则本月该企业应缴纳的增值税为()元。

A.42717.95

B.37400

C.36905.98

D.34000

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第2题

某家俱生产企业为一般纳税人,某月份销售产品200件,每件不含税价为l 000元,该月收取包装物使用费20000元。另外,为保证购买方及时退回包装物,订立了包装物使用期限为六个月的合同,并收取押金40 000元。则本月该企业应缴纳的增值税为()元。

A.42 717.95

B.37 400

C.36 905.98

D.34 000

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第3题

某小轿车生产企业为增值税一般纳税人,2006年12月生产并销售小轿车300辆,每辆含税销售价格l7.55万元,适用消费税税率9%,经审查该企业生产的小轿车已达到减征消费税的国家标准。该企业l2月份应缴纳消费税()。

A.243万元

B.283.5万元

C.364.5万元

D.405万元

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第4题

某白酒生产企业为增值税一般纳税人,2016年1o月份销售白酒取得不含税销售收入60万元,收取包装物押金2.34万元。已知白酒增值税税率为17%,则该白酒生产企业2016年10月应纳增值税()万元。

A.(60+2.34)×17%=10.60

B.[60+2.34÷(1+17%)]×17%=10.54

C.60×17%=10.20

D.(60+2.34)÷(1+17%)×17%=9.06

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第5题

根据以下资料,回答 91~94 题 某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒。l999年lo月份外购项

根据以下资料,回答 91~94 题

某酒厂为增值税一般纳税人,主要生产粮食白酒。l999年lo月份外购项目如下:

(1)从某县粮库购进玉米价款30万元,增值税专用发票注明进项税额为3.9万元。

(2)外购低值易耗品价款1万元,增值税专用发票注明进项税额l700元。

(3)从农业生产者手中收购玉米l0万元,开具收购专用发票。

(4)从“小规模纳税人”企业购进机器修理用配件5000元,取得普通发票。

(5)购进煤炭l00吨,价款l2000元,增值税专用发票注明进项税额1560元。

(6)生产用外购机器设备一台,价款l20万元,发票注明的进项税额为20.4万元。该酒厂lO月份销售货物情况如下:

①销售给某批发站散白酒2吨,销售收人60万元(不含税)。

②销售给某批发企业瓶装白酒800箱,每箱l08元(不含税),销售收入86400元(粮食白酒消费税税率为25%)。

第 91 题 本月允许抵扣的增值税进项税额为()。

A.57110

B.52260

C.53110

D.64110

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第6题

某工艺品生产企业为一般纳税人,某月份销售产品100件,每件不含税售价为1000元,同时收取包装物租金1万元,另收取包装物押金2万元。以下账务处理中正确的有()。

A.借:银行存款 10000 贷:其他业务收入 10000

B.借:银行存款 20000 贷:其他业务收 20000

C.借:其他业务支出 1500 贷:应交税金——应交营业税 1500

D.借:银行存款 10000 贷:其他业务收入 8547.01 应交税金——应交增值税(销项税额) 1452.99

E.借:银行存款 20000 贷:其他应付款 20000

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第7题

某纺织厂(增值税一般纳税人)主要生产棉纱、棉型涤纶纱、棉坯布、棉型涤纶坯布和印染布。2009年某月份外购情况如

某纺织厂(增值税一般纳税人)主要生产棉纱、棉型涤纶纱、棉坯布、棉型涤纶坯布和印染布。2009年某月份外购情况如下(外购货物取得的增值税专用发票均通过主管税务机关认证):

(1)外购染料价款30000元,专用发票注明的增值税税额为5100元。

(2)外购低值易耗品,价款为15000元,增值税专用发票注明的税额为2550元。

(3)从供销社棉麻公司购进棉花,增值税专用发票注明的税额为27200员。

(4)从农业生产者手中购进棉花,价款为40000元,无进项税额。

(5)从小规模纳税人企业购进修理用配件6000元,发票未注明税额。

(6)购进煤炭100吨,价款为9000元,增值税专用发票注明的税额为1170元。

(7)生产用外购电力若干千瓦时,增值税专用发票注明的税额为5270元。

(8)生产用外购水若干吨,增值税专用发票注明的税额为715元。

(9)购气流纺纱机一台,价款为50000元,增值税专用发票注明的税额为8500元。

该厂本月份销售货物情况如下(除注明外,销售收入不含税):

(1)销售棉坯布120000米,销售收入240000元。

(2)销售棉型涤纶布100000米,销售收入310000元。

(3)销售印染布90000米,其中,销售给一般纳税人80000米,销售收入280000元,销售给小规模纳税人10000米,价税混合收取,计40000元。

(4)销售各类棉纱给一般纳税人,价款为220000元,销售各类棉纱给小规模纳税人,价税混合收取,计60000元。

要求:根据上述资料,计算该厂本月份应纳增值税税额。

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第8题

某工业企业属于增值税一般纳税人,2 月份销售产品收入为 200 万元,销售原材料收入为 18 万元,出租设备收入为 5 万元,固定资产因自然灾害毁损净收入为 4 万元。该企业2 月份营业收入为()万元

A.200

B.218

C.223

D.227

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第9题

某粮油加工厂(增值税一般纳税人)主要生产面粉、芝麻油、花生油、菜籽油、挂面、方便面等粮油和粮食制品。该企业20

某粮油加工厂(增值税一般纳税人)主要生产面粉、芝麻油、花生油、菜籽油、挂面、方便面等粮油和粮食制品。该企业2009年某月份外购情况如下(外购货物取得的增值税专用发票均通过主管税务机关认证):

(1)从粮管所购进小麦,支付价款140000元,增值税专用发票注明的税额为18200元。

(2)从农民手中收购小麦,支付价款70000元,无进项税额。

(3)从粮油公司购进芝麻,价款为20000元,增值税专用发票注明的税款为2600元。

(4)从外地粮食部门购进花生,价款为18000元,增值税专用发票注明的税额为2340元。

(5)外购低值易耗品4000元,增值税专用发票注明的税额为680元。

(6)生产用外购水2092.30元,增值税专用发票注明的税额为272元。

(7)支付生产用电费3000元,增值税专用发票注明的税额为510元。

该企业本月销售货物的收入情况如下(除注明外,销售收入不含税):

(1)销售面粉给一般纳税人,销售收入为152000元。

(2)销售面粉给小规模纳税人,价税混合收取,计18000元。

(3)销售挂面给一般纳税人,销售收入为5000元。

(4)销售挂面给消费者,价税混合收取,计1000元。

(5)销售方便面给小规模纳税人,价税混合收取,计3000元。

(6)销售各种食用植物油给一般纳税人,销售收入为400000元。

(7)销售小麦给一般纳税人,价款为6000元。

要求:根据上述资料,计算该企业应纳增值税税额。

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第10题

某生产企业为增值税一般纳税人,其下列业务中,可以从销项税额中抵扣的进项税额是()

A.已取得的专用发票丢失的购进货物

B.非正常损失的产成品所耗用的购进货物

C.混合销售行为涉及的劳务所用购进货物

D.销售货物兼营劳务征收增值税时,其兼营的劳务所用的购进货物

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