题目
第1题
A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系
C.企业内部审计机构就是审计委员会
D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限
第6题
A.审计机构与被审计单位没有行政管理关系
B.审计机构与被审计单位之间不存在经费上的依附关系
C.审计机构负责人向组织内部能够确保其部门履行职责的层级报告
D.审计机构与被审计部门同级
第7题
A.注册会计师在审计时,必须了解内部审计的设置和工作情况
B.政府审计是独立性最强的一种审计,其审计意见更可靠
C.内部审计在审计内容、审计方法等方面与外部审计具有相似之处
D.注册会计师审计与政府审计所获取的证据可靠程度是相同的
第8题
A.审计中取证的权限
B.审计要实现的目标
C.对内部审计的利用
D.审计所依据的准则
第9题
A.政府审计
B.经营审计
C.注册会计师审计
D.内部审计
第10题
A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性
B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果
C.内部审计是注册会计师审计的基础
D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
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