题目
第1题
第2题
第3题
A.电子数据审计
B.信息系统运行管理审计
C.信息系统安全审计
D.业务连续性管理审计
第4题
A.控制环境和控制活动
B.风险评估过程
C.信息系统与沟通
D.对控制的监督
第5题
A.控制活动
B.对控制的监督
C.控制环境
D.信息系统与沟通
第6题
第7题
A.被审计单位管理人员的素质
B.各种管理条件和管理水平
C.被审计单位管理当局的声明书
D.被审计单位内部控制情况
第8题
A.被审计单位的人力资源政策与实务
B.被审计单位的组织结构
C.被审计单位管理层的理念
D.被审计单位的信息系统
第9题
A.对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
B.对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷,增加描述段予以披露。
C.对非财务报告内部控制发表审计意见
D.对合规目标的内部控制发表审阅意见
第10题
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