题目
第1题
A.控制活动
B.对控制的监督
C.控制环境
D.信息系统与沟通
第2题
A.控制环境和控制活动
B.风险评估过程
C.信息系统与沟通
D.对控制的监督
第3题
A.有重大缺陷的内部控制
B.对会计报表有重大影响的内部控制
C.拟信赖的内部控制
D.并未有效运行的内部控制
第4题
A.控制环境、控制活动
第5题
第6题
A.控制环境
B.控制活动
C.风险评估过程
第7题
A.内部环境
B.信息与沟通
C.控制活动
D.监督
第8题
第9题
第10题
A.询问被审计单位管理层和内部其他人员
B.实地查看被审计单位生产经营场所和设备
C.检查文件、记录和内部控制手册
D.重新执行内部控制
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