题目
A.采购中申请的提出与物资使用
B.物资验收与仓库保管
C.采购合同的审核与签订
D.采购申请的审批与采购执行
E.应付帐款记录与贷款支付
第2题
A.采购中申请的提出与物资使用
B.采购合同的审核与签订
C.物资验收与仓库保管
D.应付账款记录与货款支付
E.采购申请的审批与采购执行
第3题
A.采购中申请的提出与物资使用
B.物资验收与仓库保管
C.采购申请的审批与采购执行
D.应付账款记录与货款支付
E.采购合同的审核与签订
第5题
下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:
A.运用分析性复核方法检查应付账款期末余额变动的合理性
B.抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性
C.抽取部分支票,检查授权签字情况
D.实地观察验收与仓库保管职责的分离情况
E.运用函证方法检查应付账款期末余额的正确性
第10题
A..采购部门购入过量或不必要的物资
B.应付账款记录不正确
C.未按实际收到的商品数额登记入账
D.未及时向特定债权人支付货款
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