题目
A.内部审计
B. 纪检监察部门
C. 内部控制专职部门或者牵头部门
D. 职能部门或各业务单位
第2题
A.执行单位内部控制的相关要求与基本流程
B. 负责研究提出单位内部控制监督评价体系
C. 出具监督内部控制的评价审计报告等
D. 研究提出单位内部控制体系建设方案或规划
第6题
A内部审计、纪检监察
B政府采购
C财会
D基建管理
E资产管理
第7题
A.负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营
B.负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施
C.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
第8题
A.不定期或定期对内部控制系统进行评估,评估内部控制的有效性及实施的效率效果
B. 对单位内部控制设计、建立健全以及内部控制执行进行定期或专项审计
C. 查找内控设计缺陷和漏洞
D. 督促内部控制缺陷整改和设计的完善
第10题
A.各职能部门及子分公司设审计工作联络员,负责支撑集团公司的内部审计工作
B.集团设独立的审计部门,负责全集团公司的内部审计工作,对董事会审计委员会负责,向审计委员会报告工作
C.内部审计采取多级管理模式
D.审计人员共百余名,涵盖营销、生产、财务、技术、信息化等方方面面
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