题目
A.岗位分工与授权批准
B.销售和发货控制
C.付款控制
D.监督检查
第1题
A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
B.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
C.分析、计算折让、折扣比例的合理性
D.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
第6题
A.销售开票、发货、收款和记账分管
B.销售价格按有关标准执行,并予以审核
C.严格按合同发运商品、结算货款
D.一般情况下先收款后提货,减少销售坏账损失
第7题
A.盗窃商品并通过篡改记录加以掩饰
B.贪污已做坏账处理后又收回的应收账款
C.贪污客户所付款项并通过篡改记录加以掩饰
D.放宽信用标准而导致企业信用风险增加
第9题
A.检查是否存在销售与收款业务部相容职务混岗的现象
B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
C.检查信用政策,销售政策的执行是否符合规定
D.检查销售退回手续是否齐全,退回货物是否及时入库
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