题目
A.内部控制与审计风险
B.错误与舞弊
C.与管理当局的沟通
D.会计报表审计
E.对内部审计的指导
第3题
A.监督被审计单位是否存在错误与舞弊
B.鉴证被审计单位的会计报表是否公允表述
C.证明注册会计师的业务成果
D.保护利益关系人的合法权益
E.维护公司管理当局的利益
第5题
A.控制环境、风险评估过程
B.与财务报告相关的信息系统和沟通
C.控制活动、对控制的监督
D.会计系统、控制程序
第7题
A.总体审计策略与具体审计计划
B.对重大错报风险的评估
C.进行实质性测试所取得的审计证据及形成的审计结论
D.会计报表、审计调整事项和审计报告草稿
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