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[多选题]

在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。

A.是否了解和确认了所有的相关信息

B.确定了审计的结论和措辞

C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通

D.是否取得被审计单位的同意

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更多“在决定提交内部审计报告时,内部审计人员应考虑的因素有()。”相关的问题

第1题

以下内部审计报告正文所包括的内容,哪些是独立审计报告所不具备的?()

A.审计依据

B.审计结论

C.审计决定

D.审计建议

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第2题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

C.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

D.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

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第3题

下列有关利用内部审计人员特定工作的说法中,正确的是()。

A.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的

B.在确定内部审计人员的特定工作是否足以实现审计目的时,注册会计师可以评价内部审计人员披露的例外或异常事项是否得到恰当解决

C.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员工作的恰当性进行评价得出的结论,并形成工作底稿

D.如果利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当针对内部审计人员的工作实施的审计程序形成工作底稿

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第4题

下列关于内部审计人员保密原则的说法中,错误的是:()

A.内部审计人员应当对实施内部审计业务所获取的信息保密

B.任何条件下都不得披露实施内部审计业务所获取的信息

C.内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息牟取不正当利益

D.内部审计人员应当警惕非故意泄密的可能性

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第5题

财务报表审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,因此注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与()相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制

A.审计

B.实质性程序

C.总体应对措施

D.控制测试

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第6题

在我国,内部控制的审计报告标题统一为()。

A.审计报告

B.审计意见

C.内部控制审计报告

D.审计人员的意见

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第7题

为将新的成本会计系统并入现有的财务会计系统,一家医院正在对是否购买软件进行评估。以下哪项描述了内部审计活动参与采买过程的最有效方式?

A.因为系统由外部开发,所以内部审计活动不用参与

B.内部审计活动应评价软件性能说明是否符合医院的需要

C.内部审计活动应确定在系统投入使用前使用者是否参与对样板进行验证和检查

D.内部审计活动应评价软件设计是否满足内部发展和文件编制标准的需要

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第8题

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

B.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求

C.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法

D.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

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第9题

如拟利用内部审计人员提供直接协助,注册会计师实施的下列各项工作中,不恰当的是()。

A.确定内部审计的工作是否足以实现审计目的

B.适当地指导、监督和复核内部审计人员的工作

C.确定在哪些领域利用以及在多大程度上利用

D.确定是否能够利用内部审计人员提供直接协助

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第10题

关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

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