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第1题
《内审外包价格参考表》中,审计项目基本收费标准正确的有()。
A.离任责任审计8000
B.工程决算审计2‰
C.净资产审计5000
D.税务筹划6000
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第2题
下列不属于审计间接经济效益的项目是()。
A.合理化建议被采纳
B.起草财务制度
C.编制预算
D.查收小金库
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第3题
注册会计师所从事的下列业务中,不属于鉴证业务的是()。
A.验资
B.税务咨询
C.会计报表审计
D.内部控制审计
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第4题
内审部应以()为基础制定内部审计工作计划,以确定与公司目标相一致的内部审计工作重点。
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第5题
下列各项中,属于内部控制审计中的总体审计策略的有()。
A.向高风险领域分配的审计时间预算
B.何时召开项目组预备会和总结会
C.是否实施项目质量控制复核
D.预期项目合伙人和经理如何进行复核
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第6题
为制定准确的成本预算,必须遵循下列原则()。
A.项目成本预算应以项目的目标为中心
B.项目成本预算应围绕项目进度进行
C.项目成本预算应考虑宏观经济政治环境
D.项目成本预算应有一定的弹性
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第7题
根据税收征收管理法律制度的规定,下列各项业务不属于涉税专业服务业务范围的是()
A.公司财务报表审计业务
B.专业税务顾问
C.纳税申报代理
D.纳税情况审查
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第8题
注册会计师在审计过程中,应当将被审计单位的内部控制制度的缺陷报告给被审计单位,并出具管理建议书。()
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第9题
以下属于审计项目管理手段的是()。
A.审计时间控制表
B.审计清单
C.审计通知书
D.审计报告
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第10题
在审计实务中,注册会计师往往要求被审计单位提出(),以明确与财务报表有关的管理层责任。
A.管理当局保证书
B.管理建议书
C.内部控制重大缺陷沟通函
D.管理当局声明书
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