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[单选题]

下列不属于审计咨询服务的项目为()。

A.管理建议书

B.税务筹划

C.预算目标制定

D.净资产审计

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更多“下列不属于审计咨询服务的项目为()。”相关的问题

第1题

《内审外包价格参考表》中,审计项目基本收费标准正确的有()。

A.离任责任审计8000

B.工程决算审计2‰

C.净资产审计5000

D.税务筹划6000

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第2题

下列不属于审计间接经济效益的项目是()。

A.合理化建议被采纳

B.起草财务制度

C.编制预算

D.查收小金库

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第3题

注册会计师所从事的下列业务中,不属于鉴证业务的是()。

A.验资

B.税务咨询

C.会计报表审计

D.内部控制审计

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第4题

内审部应以()为基础制定内部审计工作计划,以确定与公司目标相一致的内部审计工作重点。

A.监察

B.巡视

C.风险

D.盈利

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第5题

下列各项中,属于内部控制审计中的总体审计策略的有()。

A.向高风险领域分配的审计时间预算

B.何时召开项目组预备会和总结会

C.是否实施项目质量控制复核

D.预期项目合伙人和经理如何进行复核

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第6题

为制定准确的成本预算,必须遵循下列原则()。

A.项目成本预算应以项目的目标为中心

B.项目成本预算应围绕项目进度进行

C.项目成本预算应考虑宏观经济政治环境

D.项目成本预算应有一定的弹性

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第7题

根据税收征收管理法律制度的规定,下列各项业务不属于涉税专业服务业务范围的是()

A.公司财务报表审计业务

B.专业税务顾问

C.纳税申报代理

D.纳税情况审查

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第8题

注册会计师在审计过程中,应当将被审计单位的内部控制制度的缺陷报告给被审计单位,并出具管理建议书。()
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第9题

以下属于审计项目管理手段的是()。

A.审计时间控制表

B.审计清单

C.审计通知书

D.审计报告

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第10题

在审计实务中,注册会计师往往要求被审计单位提出(),以明确与财务报表有关的管理层责任。

A.管理当局保证书

B.管理建议书

C.内部控制重大缺陷沟通函

D.管理当局声明书

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