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在特殊情况下,合规管理部门的职责可由内部审计部门履行。()

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第1题

合规管理的第三道防线是什么?()

A.法律合规部门

B.风险管理部门

C.内部审计部门

D.业务部门

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第2题

《商业银行合规风险管理指引》所称合规管理部门,是指银监会及其派出机构和商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。()
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第3题

内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
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第4题

《商业银行合规风险管理指引》中,商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离。()
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第5题

审计、检查(包括监管检查和合规检查)发现的违规问题,相关部门应立查立改,并在收到最终意见书后7个工作日内报送同级合规部门。()
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第6题

在特殊情况下,一级信息检修计划可由本级信息调度机构自行审批。()
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第7题

合规管理部门履行合规职责可以采取下列哪些工作方式()。

A.参加或列席会议

B.调阅复制文件、资料、记录和档案

C.现场检查,问询面谈,问卷调查

D.要求说明情况

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第8题

竣工决算审计是指投资项目工程竣工验收合格后,建设单位审计部门或受托审计中介机构对承包人提交工程竣工结算报告的真实性、合规性、合理性所进行的审计监督。()
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第9题

商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立与业务部门一致的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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第10题

审计人员在执行审计业务时,不论在何种情况下都应对内部控制进行充分的了解。()
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