题目
第1题
A.执法风险
B.管理风险
C.渎职风险
D.廉政风险
第2题
第3题
A.工作联系单
B.税务处理决定书
C.比对异常转办单
D.工作底稿
第4题
A.税务稽查任务通知书
B.税务检查通知书
C.审理报告
D.执行报告
第5题
第6题
第7题
A.内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程
B.内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念
C.内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制
D.内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应
第8题
第9题
A.税务检查查通知书
B.税务稽查任务通知书
C.待稽查纳税人清册
D.案源审批表
第10题
A.审计委员会
B.内部审计部门
C.首席审计官
D.内部审计人员
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