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[单选题]

下列有关审计机关审计控制的说法不正确的是()。

A.被审计单位规模较小、业务比较简单的,审计人员可以对审计事项直接进行实质性审查

B. 若单位某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生,审计人员不用测试相关内部控制的有效性

C. 审计人员应当通过测试被审计单位内部控制设计和运行的有效性,揭示单位存在的内部控制的缺陷,对识别的内部控制缺陷进行评价

D. 采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,应当以审计机关的名义及时向被审计单位通报,并要求其整改

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更多“下列有关审计机关审计控制的说法不正确的是()。 A. 被审计单位规模较小、业务比较简单的,审计人”相关的问题

第1题

在下列因素中,最不影响注册会计师考虑内部控制范围的是()。

A.被审计单位业务的规模和复杂程度

B.完成审计业务的时间预算

C.以前获得的对被审计单位的审计经验

D.特定内部控制的性质

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第2题

下列有关顺查法的说法中,错误的是()。

A.审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致

B.事无巨细,不突出重点,机械繁杂,工作量大

C.审计质量较高

D.适用于业务规模较大、内部控制较为健全的被审计单位

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第3题

下列有关审计机关作出审计决定的表述中,正确的是()

A.被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定不服时,可以提请审计机关的上级人民政府裁决

B.被审计单位对审计机关作出的有关财政收支的审计决定不服时,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼

C.审计决定书与审计组征求意见的审计报告不一致并且加重处罚的,审计机关应当按照有关法律法规的规定及时告知被审计对象和有关责任人员,听取其陈述和申辩

D.上级审计机关认为下级审计机关做出的审计决定违反国家有关规定的,应当直接作出变更或者撤销的决定

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第4题

政府审计与注册会计师审计的下列表述中,不正确的有()。

A.二者都有权就有关审计事项向有关单位和个人进行调查并取得有关证明材料

B.二者相对于被审计单位而言均属外部审计

C.二者的审计依据基本相同

D.注册会计师必须接受国家审计机关的领导

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第5题

下列有关审计机关的审计报告的表述正确的有()。

A.是以审计机关的名义征求被审计对象意见的审计报告

B.标志着审计组现场审计阶段的工作结束

C.反映的是审计机关的初步意见

D.应当送达被审计单位

E.是审计机关对外出具的具有法律效力的审计文书

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第6题

下列有关内部审计说法中表述正确的有()。A.内部审计是由社会审计服务机构会计师事务所接受委托
下列有关内部审计说法中表述正确的有()。

A.内部审计是由社会审计服务机构会计师事务所接受委托对反映被审计单位的经济活动和资产质量、经营绩效的财务会计报告的真实、客观和公允性实施的审计

B.内部审计的目的在于进行经济监督和经济评价,以纠错防弊,改善单位的管理

C.依法属于审计机关审计监督对象的单位,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度

D.内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督

E.内部审计具有法定性和强制性

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第7题

审计机关公布审计结果的内容不包括的信息是()。

A.被审计单位基本情况

B.审计机关的基本情况

C.被审计单位的整改情况

D.审计建议

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第8题

审计机关依法责令被审计单位上缴应当上缴的款项,被审计单位拒不执行的,审计机关()。

A.A.应当通报有关主管部门

B.B.强制执行

C.C.冻结账户

D.D.直接扣缴

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第9题

下列有关信息技术对审计的影响的说法中,错误的是()。

A.被审计单位对信息技术的运用不改变注册会计师制定审计目标,进行风险评估和了解内部控制的原则性要求

B.被审计单位对信息技术的运用影响审计内容

C.被审计单位对信息技术的运用影响注册会计师需要获取的审计证据的性质

D.被审计单位对信息技术的运用不影响注册会计师需要获取的审计证据的数量

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第10题

审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇到下列()可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。

A.与被审计单位工作人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲

B.对曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计

C.与被审计单位或者审计事项有(直接)经济利益关系

D.可能损害审计独立性的其他情形

E.与被审计单位负责人或者有关主管人员有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系

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第11题

被审计单位不服审计机关作出有关财政收支的审计决定,可以提请审计机关的本级人民政府裁决,本级人民政府的裁决为最终决定。上述表述()。
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