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审计人员如拟信赖内部控制,应实施控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。()

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第1题

为了节省审计成本,审计人员可以将具有高信赖度内部控制下的账户余额或交易的重要性水平定得低一些。()
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第2题

当难以对内部控制的有效性作出评估时,内部审计人员应()。

A.将控制风险估计为低水平

B.将控制风险估计为高水平

C.扩大实质性测试范围

D.扩大符合性测试范围

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第3题

CPA应该针对评估的重大错报风险采取应对措施,以将审计风险降低至可接受的低水平。()
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第4题

控制活动主要是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险降至零,是实施内部控制的具体方式。()
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第5题

在确定计划实施的审计程序后,如果C注册会计师决定接受更低的重要性水平,审计风险将增加。下列做法错误的是()

A.如有可能,通过扩大控制测试范围或实施追加控制测试,降低评估的检查风险

B.通过修改计划实施的实质性程序的性质、时间和范围,降低检查风险

C.如有可能,通过扩大实质性程序范围或实施追加的实质性程序,降低评估的重大错报风险

D.通过修改计划实施的控制测试的性质、时间和范围,降低评估的审计风险

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第6题

建立内部审计机构是内部控制中反馈控制的一种安排。()
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第7题

审计人员对内部控制进行评审,目的就是为了获取环境证据。()
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第8题

实验室内质量保证又称内部质量控制,是实验室分析人员对分析质量进行自我控制(自控)及内部质控人员对其实施质量控制(他控)技术管理的过程。()
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第9题

审计控制包括外部审计和内部审计两种。()
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第10题

存货期末盘点是被审计单位内部控制的基本要求,审计人员不应当承担相应的责任。()
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