题目
A.计划
B.控制
C.内部审计
D.其他选项都是
第1题
A.省略控制测试,直接实施实质性程序
B.减少实质性程序的审计范围
C.确定注册会计师是否应该依赖内部控制
D.详细了解被审计单位货币资金的内部控制制度
第5题
A.评价企业产品组合的指标
B.评价企业创新能力的指标
C.评价企业生产经营业绩的指标
D.评价企业售后服务业绩的指标
E.评价企业市场份额的指标
第6题
A.适当地评估控制风险
B.识别和理解各类主要交易和事项的发生过程
C.合理地制定审计计划
D.评价管理当局对内部控制的态度、认识和措施
第7题
A.审计
B.实质性程序
C.总体应对措施
D.控制测试
第8题
A.如果企业环境出现重大变化内部控制制度应进行修订
B.三重一大事项实行集体审批对所有企业都是一个标准
C.内部控制制度一经制定审批通过后就不可变动
D.内部控制制度的设计可以完全参考同行业标杆企业的做法
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