题目
A.对象、门店和地点
B.范围、内容和重点
C.规模、数量和人员
D.时间、地点和目标
第1题
A.审计
B.实质性程序
C.总体应对措施
D.控制测试
第2题
A.适当地评估控制风险
B.识别和理解各类主要交易和事项的发生过程
C.合理地制定审计计划
D.评价管理当局对内部控制的态度、认识和措施
第4题
A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规
B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计
C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制
第6题
A.了解计算机系统在组织机构内部的分布和应用
B.基于所创建的审计中间表分析发现问题线索并进行核查取证
C.对被审计单位的电子数据进行清理、转换和验证
D.根据审计目标和重要性程度确定应当详细调查的子系统
第7题
A.询问被审计单位人员
B.检查控制设计的可行性
C.观察特定控制的运用
D.控制设计无效或缺乏必要的控制
E.记录所获取的信息和审计证据来源
第8题
A.是否了解和确认了所有的相关信息
B.确定了审计的结论和措辞
C.就审计报告的事实与被审单位进行了沟通
D.是否取得被审计单位的同意
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