题目
A.库存现⾦⽀付业务的账务处理是否正确
B.有⽆坐⽀现象
C.有⽆超过库存现⾦限额现象
D.库存现⾦收付业务是否合法
第1题
A.库存现金支付业务的账务处理是否正确
B.有无坐支现象
C.有无超过规定的库存现金限额现象
D.库存现金收支内容是否合法
第5题
为了核实被审计单位库存现金是否真实存在,审计人员应采取的审计程序是:
A.审阅现金日记账摘要栏
B.核对现金日记账和总账余额的一致性
C.抽查大额现金收付的原始凭证
D.对库存现金进行监盘
第9题
账页的主要内容应当包括()。
A.账户名称
B.登记账簿的日期栏
C.记账凭证的种类和号数栏
D.摘要栏和金额栏
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