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下列关于车辆购置税计税依据的说法中,不正确的有()。

A.纳税人购买自用应税车辆的,销售方收取的增值税应并入销售额征收车辆购置税

B.纳税人进口自用小汽车的车辆购置税计税依据中不含消费税

C.纳税人自产自用应税车辆的计税价格,按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定,不包括增值税税款

D.纳税人受赠自用应税车辆的,按购置应税车辆时相关凭证载明的价格征收车辆购置税

E.纳税人申报的应税车辆计税价格明显偏低,又无正当理由的,由税务机关依照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定核定其应纳税额

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第1题

有关车辆购置税计税依据的说法中,正确的有()。

A.纳税人进口自用小汽车的车辆购置税计税依据中不含消费税

B.纳税人购买自用应税车辆的,销售方收取的增值税应并入销售额征收车辆购置税

C.纳税人申报的应税车辆计税价格明显偏低,又无正当理由的,由税务机关依照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定核定其应纳税额

D.纳税人自产自用应税车辆的计税价格,按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定,不包括增值税税款

E.纳税人受赠自用应税车辆的,按购置应税车辆时相关凭证载明的价格征收车辆购置税

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第2题

下列说法中,符合车辆购置税计税依据相关规定的是()。

A.进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税,不包括消费税

B.销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用,应作为价外收入计算征收车购税

C.销售汽车的纳税人代收的保险费,不应计入计税依据中征收车辆购置税

D.底盘和发动机同时发生更换的车辆,计税依据为最新核发的同类型车辆最低计税价格

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第3题

下列关于消费税计税依据的说法,正确的有()。

A.啤酒生产企业生产销售啤酒时收取的包装物押金应并入销售额计税

B.白酒生产企业向商业销售单位收取的“品牌使用费”应并入白酒销售额计税

C.纳税人自产应税消费品用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面,应以纳税人同类应税消费品的最高销售价格计税

D.纳税人通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品,应当按照门市部对外销售额或销售数量计税

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第4题

学校占用耕地免征耕地占用税。该地区税务局对房地产开发公司应征收耕下列关于车辆购置税申报与缴纳的说法,正确的是()。

A.车辆购置税的纳税义务发生时间为纳税人购置应税车辆的当日

B.购买已缴纳车辆购置税的旧机动车自用也要缴纳车辆购置税

C.车辆购置税的纳税地点是销售应税车辆的4S店所在地

D.免税车辆不需要办理车辆购置税申报手续

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第5题

增值税一般纳税人收取的下列款项中,应作为价外费用并入销售额计算增值税销项税额的有()。

A.商业企业销售货物时收取的优质服务费

B.生产企业销售货物时收取的包装费

C.设计企业提供设计服务向客户收取的提前完成奖励费

D.4S店销售汽车同时向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费

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第6题

下列关于消费税计税规定的说法正确的有()。
下列关于消费税计税规定的说法正确的有()。

A.纳税人通过自设非独立核算门市部销售的自产应税消费品,应按照移送价或移送数量计算缴纳消费税

B.纳税人自产的应税消费品用于换取生产资料和消费资料,按照纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税

C.纳税人销售白酒时收取的包装物押金,应在收取时并入销售额计算消费税

D.纳税人将金银首饰连同包装物销售的,无论包装物是否单独计价,也无论会计上如何核算,均应并入金银首饰的销售额,计征消费税

E.纳税人将自产应税消费品用于本企业修建办公楼的,应缴纳消费税和增值税

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第7题

某企业(增值税般纳税人)收取的下列款项中应作为价外费用并入销售额计算增值税项税额的有()

A.商业企业向供货方收取的返还收入

B.汽车销售公司销售汽车并向购买方收取的代购买方缴纳的车辆牌照费

C.受托加工应征消费税的消费品所代收代缴的消费税

D.生产企业销售货物时收取的延期付款利息

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第8题

下列属于车辆购置税计税价格组成部分的是()。

A.增值税

B.销售方代收的保险费

C.不含增值税的价款

D.车船税

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第9题

以下不属于车辆购置税计税价格组成部分的有()。

A.车船税

B.销售方代收的保险费

C.随车辆价款支付的属于车价款组成部分的车辆改装费

D.不含增值税的价款

E.增值税

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第10题

关于企业单独收取的包装物押金,下列消费税税务处理不正确的有()。

A.销售啤酒收取的包装物押金应并入当期销售额计征消费税

B.销售葡萄酒收取的包装物押金不并入当期销售额计征消费税

C.销售白酒收取的包装物押金应并入当期销售额计征消费税

D.销售黄酒收取的包装物押金应并入当期销售额计征消费税

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