题目
第1题
内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计,以上说法和下列不符的是()。
A.物资采购前期审计
B.物资采购过程审计
C.物资采购后续审计
D.采购合同审计
第6题
A.物资采购前期审计
B.物资采购过程审计
C.物资采购后续审计
D.采购合同审计
第7题
A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序
B.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,这种责任并不因利用内部审计人员的工作而减轻
C.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
D.内部审计人员可以通过相关内部审计报告向注册会计师提供建议,并允许其接触相关内部审计报告
第10题
A.结论和建议。
B.范围和建议。
C.范围、结论和建议。
D.目的和建议。
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