题目
第1题
内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计,以上说法和下列不符的是()。
A.物资采购前期审计
B.物资采购过程审计
C.物资采购后续审计
D.采购合同审计
第6题
A.物资采购前期审计
B.物资采购过程审计
C.物资采购后续审计
D.采购合同审计
第7题
物资采购审计中的()是针对重点物资、敏感性物资、问题较多物资的采购进行的审计。
A.源头审计法
B.全面审计法
C.简单审计法
D.重点审计法
第8题
物资采购审计中的()是在审计力量不足或者有特殊要求时,仅针对物资采购价格或者物资采购的其他某一方面实施审计的方法。
A.源头审计法
B.全面审计法
C.简单审计法
D.重点审计法
第9题
物资采购审计中的()是对物资采购涉及到的每一个环节,每一个项目资料的每一个方面进行全面审计的方法。
A.源头审计法
B.全面审计法
C.简单审计法
D.重点审计法
第11题
A.为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序
B.注册会计师对发表的审计意见独立承担责任,这种责任并不因利用内部审计人员的工作而减轻
C.在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
D.内部审计人员可以通过相关内部审计报告向注册会计师提供建议,并允许其接触相关内部审计报告
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