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[单选题]

下列有关对筹资活动实施的审计程序的表述中,正确的是()。

A.如果被审计单位是国际资本市场上的大型公众公司,由于有良好的内部控制,注册会计师应将与筹资交易和余额有关的重大错报风险评估为低水平

B.注册会计师对有限数量的筹资交易实施了实质性程序,同时也需要对控制活动进行记录以识别可能产生的重大错报风险,以确保实施的实质性审计程序能够恰当应对所识别的重大错报风险

C.考虑到严格的监管环境和董事会针对筹资活动设计的严格控制,注册会计师应当将重大错报风险评估为低水平

D.股东权益增减变动的业务较少而金额较大,在审计中注册会计师一般无需对其内部控制进行了解而直接执行实质性程序

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更多“下列有关对筹资活动实施的审计程序的表述中,正确的是()。”相关的问题

第1题

下列有关对筹资活动实施的审计程序的表述中,正确的是()。

A.股东权益增减变动的业务较少而金额较大,在审计中注册会计师一般无需对其内部控制进行了解而直接执行实质性程序

B.如果被审计单位是国际资本市场上的大型公众公司,由于有良好的内部控制,注册会计师应将与筹资交易和余额有关的重大错报风险评估为低水平

C.注册会计师对有限数量的筹资交易实施了实质性程序,同时也需要对控制活动进行记录以识别可能产生的重大错报风险,以确保实施的实质性审计程序能够恰当应对所识别的重大错报风险

D.考虑到严格的监管环境和董事会针对筹资活动设计的严格控制,注册会计师应当将重大错报风险评估为低水平

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第2题

确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,不应选取的是()。

A.如果被审计单位的要求合理,则应当实施替代程序

B.如果被审计单位的要求合理,且无法实施替代程序,则应视为审计范围受到限制

C.如果被审计单位的要求不合理,可以不实施替代程序,并将其视为审计范围受到限制

D.如果被审计单位的要求不合理,且无法实施替代程序,则应视为审计范围受到限制

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第3题

对审计对象正确的表述是()。

A.被审计单位财务收支活动

B.被审计单位会计资料

C.委托单位有关经济活动和经济事项的认定

D.被审计单位有关经济活动和经济事项的认定

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第4题

ABC会计师事务所接受委托审计B公司2009年度财务报表,乙注册会计师在实施审计的过程中,遇到以下事项,请代为其作出正确的专业判断。若B公司为小型企业且并不存在能够被注册会计师识别的控制活动,则乙注册会计师在对小型被审计单位执行审计业务时,下列说法中正确的表述是()。

A.注册会计师出于成本效益的考虑可以采用综合性方案

B.注册会计师决定实施的审计程序主要是控制测试

C.如果注册会计师认为仅通过实施实质性程序能够获取充分、适当的审计证据,注册会计师可以只实施实质性程序

D.如果注册会计师只实施实质性程序,无需考虑仅通过实施实质性程序是否能获取充分、适当的审计证据

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第5题

下列有关风险评估的描述正确的有()。

A.了解被审计单位及其环境是必须要实施的程序

B.了解被审计单位及其环境是可选的程序

C.了解的目的是识别和评估审计风险,设计和实施进一步审计程序

D.了解的目的是识别和评估财务报表重大错报风险,设计和实施进一步审计程序

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第6题

下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是()。

A.对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行

B.实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况

C.实施审计三日前未向被审计单位送达审计通知书

D.审计人员向有关单位和个人进行调查时未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本

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第7题

注册会计师实施的下列审计程序中,不属于风险评估程序的有()。A.询问被审计单位不同级别的员工

注册会计师实施的下列审计程序中,不属于风险评估程序的有()。

A.询问被审计单位不同级别的员工

B.观察被审计单位的生产经济活动

C.以被审计单位的名义向欠款单位函证应收账款的期末余额

D.实地察看被审计单位的生产经营场所和设备

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第8题

由于天气原因导致注册会计师无法在存货盘点现场实施监盘,以下应对措施中,正确的是()。

A.实施替代程序,如果替代程序无法获取有关存货存在和状况的充分、适当的审计证据,则考虑是否发表非无保留意见

B.另择日期进行监盘,并对间隔期内的交易实施审计程序

C.在审计报告中说明审计范围因不可预见的情况受到限制

D.评价被审计单位有关存货盘点的内部控制,判断是否信赖被审计单位的存货盘点结果

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第9题

由于天气原因导致注册会计师无法在存货盘点现场实施监盘,以下应对措施中,正确的是()

A.在审计报告中说明审计范围因不可预见的情况受到限制

B.另择日期进行监盘,并对间隔期内的交易实施审计程序

C.评价被审计单位有关存货盘点的内部控制,判断是否信赖被审计单位的存货盘点结果

D.实施替代程序,如果替代程序无法获取有关存货存在和状况的充分、适当的审计证据,则考虑是否发表非无保留意见

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第10题

被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师表述的审计意见应该是(

被审计单位对审计范围进行限定,致使某些重要审计程序无法实施,注册会计师表述的审计意见应该是()

A.保留意见

B.否定意见

C.无法表示意见

D.B或C

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第11题

在了解内部控制时,注册会计师没有义务实施的程序是().

A.查找被审计单位内部控制运行中的所有重大缺陷

B.了解被审计单位情况及其环境

C.实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计

D.实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行

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