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[判断题]

某国有大型企业内部控制评价部门从机关部门和下属单位A公司抽调相关业务人员,组成内部控制评价工作组,对所有下属单位进行内部控制评价()

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第1题

某国有大型企业内部控制评价部门从机关部门和下属单位A公司抽调相关业务人员,组成内部控制评
价工作组,对所有下属单位进行内部控制评价。()

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第2题

三类派遣公司为()。

A.由各级劳动保障部门依托公共就业服务机构成立的劳务派遣机构

B.由各级政府的人事部门依托人才交流服务机构成立的劳务派遣组织

C.各大型国有企业内部成立的劳务派遣公司

D.劳务派遣公司

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第3题

根据《企业内部控制评价指引》,企业内部控制评价工作组成员对本部门的内部控制评价工作不应当实行回避制度。()
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第4题

企业内部控制评价部门应当根据经批准的评价方案,组成内部控制评价工作组,具体实施内部控制评价
工作。评价工作组应当吸收企业内部相关机构熟悉情况的业务骨干参加。评价工作组成员应参与对本部门的内部控制评价工作。

判断对错

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第5题

某国有大型企业职工因福利待遇问题集体上访,主要对该事件进行处理的部门是()。

A.政府信访部门

B.该单位保卫部门

C.所在地公安机关内保部门

D.所在地的人民政协

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第6题

2010年4月26日,财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门联合发布了《企业内部控制配套指引》。该配套指引包括()。

A.《企业内部控制基本规范》

B.《企业内部控制应用指引》

C.《企业内部控制评价指引》

D.《企业内部控制审计指引》

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第7题

国务院国资委加强对中央企业内部控制工作的监督检查。对于在监督检查中发现的重大缺陷,企业在
自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的,将追究内部控制评价部门和外部中介机构的责任。()

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第8题

长航集团是我国内河最大的航运企业集团,其前身可追溯到清朝末年官督商办的长江航运企业,至今已有
130多年的历史。1996年更名为中国长江航运(集团)总公司(简称长航集团),主要经营水上运输、船舶制造与修理、物流及相关的配套服务,其中以水上运输为核心主业。 长航集团在内部控制制度实施方面存在着许多国有大型企业普遍存在的问题: (1)企业员工对内部控制认知程度低。 一些员工把内部控制简单理解为各种规章制度的单纯集合,不理解全面内部控制的意义。如某些员工认为内部控制是领导和监察部门的事,与自己的日常工作无关;而有些领导在处理内部控制与企业管理、业务发展的关系时,则认为若内部控制制度过于详细、控制过严会束缚企业的业务发展能力,错误地将内部控制与企业发展和效益对立起来。 (2)一些部门内部控制缺乏有效的内部监督。 长航集团一些部门并没有对内部控制实施日常监督或专项监督,而是过分依赖外部监督机构,再加上部分人员出于各种原因的逆向选择,也直接导致内部控制监督的执行力差。长航集团及其部分二级单位出于工作便利、平衡会计各岗位工作量等因素考虑,经常由出纳人员从事银行对账单获取、银行存款余额调节表编制等工作,而且没有一个部门能够出具其他人员曾对此项工作进行过审核、监督的证据。 (3)缺乏完善的内部控制评价体系。 目前我国国有大中型企业普遍缺乏完善的内部控制评价体系,这不仅是一种现状,也是内部控制执行力差的原因之一。长航集团缺乏完善的评价体系主要是因为国内缺乏相关的操作细则以及企业对此实践经验不足。一方面,目前颁布的《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制应用指引》仍然属于各行各业普遍适用的基础平台,需要企业根据自身情况将有关的评价指引、应用指引转化为能够为企业使用的评价体系,而企业没有动力或没有能力完成这项工作。另一方面,如何根据内部控制的框架和构成要素来系统地确定评价内容与指标,如何确定各个指标权重以及检查的频次,如何根据检查结果认定内部控制缺陷等,对于刚开始对内部控制有效性进行全面评价的国内企业来说,还缺乏实际操作经验。 (4)内部控制外部评价主体的监督能力有限。 外部监督主体如注册会计师受自身业务范围与业务能力的限制,无法对非财务范围的内部控制缺陷作出准确、全面的判断,也就无法对涵盖企业层面的风险和所有重要的业务流程层面风险的内部控制作出评价。况且当前企业对内部控制的评价基本上是参考这些外部监督机构的评价结论,而这些外部监督主体监督能力的局限导致了企业对内部控制评价的不全面。 要求: (1)试述企业内部控制评价的定义、主体及对象。 (2)什么是内部控制缺陷?内部控制缺陷有几种类型? (3)针对长航集团内部控制制度实施方面存在的问题,提出你的改进建议?

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第9题

大型企业内部都有市场调查部门,因此不需要借助外部调查机构
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第10题

关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。A .内部控制评价报告应当报经董事会

关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。

A .内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门

B .企业内部控制评价部门应当关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性因素

C .内部控制评价报告应于基准日后6个月内报出

D .内部控制评价的有关文件资料、工作底稿和证明材料等应当妥善保管

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第11题

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

A.甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事

B.甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统

C.内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况决定

D.甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核

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