题目
A.出差(公出)申请单
B.差旅费报销单
C.报销单据粘贴单
D.申请支(预)付通知单
第1题
A.根据行业按照要求,票据金额在50元以上的,必须取得加盖出票单位财务专用章的正规合法发票,白条及收据均不能到财务报销。
B.资金支出的报销凭证,包括原始发票、收据、白条等。
C.填制报销单时,费用项目必须填写清楚,附件张数准确,报销金额无误,经手人可以是报销人,也可以是其他人。
D.报销签字流程:经办人填制报账单→部门负责人审查→子公司及分支机构总经理→财务中心负责人→财务中心稽核→出纳付款。
第3题
A.增值税发票须录入并验真,其他机打发票、地铁票、飞机票、的士票等须录入,可不用验真
B.代理制员工参加总、分公司会议或培训可报差旅费及住宿费,由职员制员工代报,付款信息录入报销人银行账号
C.招待费报销无需提供菜单,但需在系统备注栏填写招待人数(XX月XX日招待XX人)。招待人数须据实填写,并确保人均消费(含酒、水、烟)不超300元/人
D.随餐酒水在费控王牌的动支申请,须通过增加明细来分开餐费及酒水,在预控系统报销时须通过新建费用来将餐费及酒水分开申请,并分别关联动支申请单的餐费及酒水
第5题
A.在符合医保可报销情况下,参保人已办理有效异地就医备案的
B.未经核准或备案,自行到市外定点医疗机构发生的医保费用中按规定的降报比例由个人支付的医疗费用
C.在符合医保可报销情况下,参保人有效转院手续或符合急诊、抢救情况的
D.以上均是
第8题
A.报销人员取得的发票必须为真发票,可登陆当地税务机关网站查询
B.发票必须可以不加盖发票专用章
C.发票抬头必须为公司全称,不得多字或者少字,也不得填写简称
D.原始票据(包含发票、收据、审批单、验收单、出入库单等)中不得有涂改痕迹
第10题
A.在实际工作中,当月的发票应该当月报销
B.报销款不能代领
C.报销单即使填写错误也不能直接销毁。
D.企业日常费用报销中,总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字。
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