题目
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M
第1题
A、不要用订书机订票据
B、发票要填写完整
C、票据可以倒置粘贴
D、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单
第2题
A.大写金额顶格规范书写,前面不需要加“人民币”三个字
B.小写金额紧挨人民币封位符书写
C.预借金额和退补金额按实际发生额填写,没有可以不填写
D.备注可以暂不填写,由出纳在付款时候填写“现金付讫”或者加盖“现金付讫”的印章
第3题
B、报销交通费必须认真填写交通费明细表
C、报销金额严格按照车票金额计算,每张车票上标明日期,按照时间顺序粘贴在粘贴单上,票面金额不实、金额计算错误、金额有涂改均重新填写报销单、交通费用明细表
D、交通费每月报销一次,每月10日前报销上月交通费,10日后交来交通费报销单据,报销款下月10日前发放
第4题
A.票据没按要求粘贴的,每次处罚20-50元
B.差旅费报销单填写不全的,每处扣10元
C.跨月报销费用的,扣罚应报金额的20%
D.发现虚假费用票据的,扣罚虚假票据金额的1倍罚款
第5题
A.在实际工作中,当月的发票应该当月报销
B.报销款不能代领
C.报销单即使填写错误也不能直接销毁。
D.企业日常费用报销中,总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字。
第6题
A.在社交媒体上发布火车票飞机票护照照片日程行踪等信息
B.身份证复印件不标注用途
C.快递拆封后,将快递单脱敏粉碎处理
D.填写调查问卷扫二维码注册时详细填写真实个人信息
第8题
A.个人因私借款,需要由经办人在财务部签订《借款协议》后,在办公协同系统中填写相应借款类型,由部门负责人审核,经分管领导批准后,方能提交财务部借款
B.金额超过2000元及以上的要求签订合同;与公司建立年度供应合作关系并签订年度采购合作框架协议的采购业务
C.2000元以下的,可提供采购订单、采购确认单或费用结算单(供应商加盖业务章或财务章)
D.员工借款时,财务部应履行前款不清,后款不借的原则
第9题
A.出纳收到报销单时,审核报销单上的要素是否填写完整
B.报销单上报销日期填写最多跨一个年度
C.办理报销业务后,出纳要在报销单上加盖现金收讫章
D.出纳应检查费用报销单总金额大于等于报销单后所附发票金额
第11题
A.填写报销单-部门主管审核签字-部门经理或总经理签字-会计审核票据-出纳人员审核
B.填写报销单-部门经理或总经理签字-部门主管审核签字-出纳人员审核-会计审核票据
C.填写报销单-部门主管审核签字-部门经理或总经理签字-出纳人员审核-会计审核票据
D.填写报销单-部门经理或总经理签字-部门主管审核签字-会计审核票据-出纳人员审核
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