题目
A.审查政策和程序。
B.与一组研究管理人员面谈。
C.在一些实验室观察报告的准备情况。
D.向抽取的研究项目赞助方样本发送调查问卷。
第2题
A.某内部审计师在最近一次的审计业务交流中表扬了某职员之后,他(她)接受了该职员赠送的礼物
B.某内部审计师被法庭传唤,披露可能损害到该审计师所在的组织的机密的、与审计有关的信息
C.因为管理层表示他们将处理某非法活动,所以某内部审计师没有将与此相关的重大发现向董事会报告
D.某内部审计师利用审计中获得的信息来决定是否购买雇主公司发行的股票
第3题
A.某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务
B. 某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作
C. 内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性
D. 某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为
第4题
A.群体决策
B.决策制定模型
C.权变方法
D.程序化决策
第5题
A.公司高层管理人员
B.公司审计委员会
C.公司的外部审计师
D.公司董事会
第6题
A.在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被 法庭传讯,并向法庭泄露了机密的审计资料
B.某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门审计。凭借此次 经验,该审计师在一个周六花几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该 医院市场营销部门的审计工作
C.某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表演讲,其主要内容是其 编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的 内部审计师在场
D.在审计过程中,某内部审计师意识到公司将推出一种可能导致产业革命的新产 品。鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门经理建议购入了该公 司的股票
第10题
A.记录下每人的陈述并在审计底稿中反映这一现象。
B. 建议这两名员工最好通过管理渠道来沟通这类信息,并通知审计管理部门。
C. 建议这两名员工通过法律手段来解决这一问题。
D. 并不采取任何措施,这不是审计的范围。
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