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[主观题]

某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产、销售各类机械设备。2009年9月份发生如下业务:(1)8月份以预收货款方式销售给某建筑公司机械设备3台并收讫全部货款,每台不含税售价80000元,本月发出货物。另向购买方收取装卸费4680元。(2)将新研制的1台机械设备作为投资,投入到一家新设立的有限公司,本月已运抵接受该投资的公司。该设备尚无同类型产品的市场销售价格,已知价账面成本为32000元。(3)在国内采购原材料1批,增值税专用发票上注明的进项税额为8500元,货款已经支付,防伪税控发票已通过认证。已知:成本利润率是10%。要求:请根据上述资料,回答下列问题:(1)计算第一笔业务的销项税。(2)计算第二笔业务的销项税。(3)计算该企业9月应缴纳的增值税。

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第1题

某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产销售各种机械设备,2008年9月份发生如下业务:(1)

某工业企业为增值税一般纳税人,主要生产销售各种机械设备,2008年9月份发生如下业务:

(1)7月以赊销方式销售给某机电公司机械设备5台,共计不含税售价680000元,另应向购买方收取装卸费3510元。合同约定l2月将全款付清。机电公司本月现金流量富足,于是在本月提前付清了全款,本企业为此给予机电公司l%的现金折扣。

(2)企业采取分期收款方式销售给某单位大型机械设备l台,金额为245700元。合同约定9月~11月每月付款81900元,本月月尚未收到款项。

(3)当年3月1日委托某商业企业代销l0台小型机械设备,协议规定,商场按每台含税售价25000元对外销售,并按该价格与企业结算。设备已发送商业企业,到本月止未收到代销清单。

(4)将本企业试制的机械设备1台转为自己使用,本月移送并开始安装。设备账面成本为35000元,无同类型产品销售价。

(5)外购原材料一批,增值税专用发票上注明的进项税额为6800元,货款已经支付,防伪税控发票尚未认证。

(6)进口原材料一批,关税完税价折合人民币l20000元,假设进口关税税率为50%。另从报关地运到企业,支付运费5000元、建设基金100元、装卸费500元,取得运费发票。原材料已验收入库。

要求:假设该企业上期无留抵税款,请根据上述资料,计算其本月应纳增值税税额。

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第2题

某家电生产企业为增值税一般纳税人,2014年2月份发生如下业务:()计算该企业当期应缴纳的增值税。
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第3题

[资料]某工业企业为增值税一般纳税人,增值税率17%,2009年1月发生如下业务: (1)购买原材料100吨,每吨100元,

[资料]某工业企业为增值税一般纳税人,增值税率17%,2009年1月发生如下业务:

(1)购买原材料100吨,每吨100元,专用发票上注明价款10000元,税额1700元,支付运费100元:

(2)购买用于厂房建设的材料10吨,每吨100元,取得增值税专用发票;

(3)以上材料均已入库;

(4)本月销售产品1000件,每件200元,支付销货运费1000元,货款尚未收到;

(5)将产品100件用于发放职工福利,每件成本150元;

(6)仓库着火,烧毁上月购入的原材料1吨,单价100元/吨;

(7)该企业按月纳税,本月缴纳的增值税税额10000元;

(8)该企业按月纳税,上月末抵扣的增值税进项税额30000元。

[要求]根据以上资料计算本月应交增值税并编制有关会计分录。

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第4题

某运输企业为增值税一般纳税人。2018年6月发生如下业务:()
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第5题

北方公司为增值税一般纳税人,税率为17%,2009年4月发生如下业务: (1)采购原材料一批,价款180000元,支付运费

北方公司为增值税一般纳税人,税率为17%,2009年4月发生如下业务:

(1)采购原材料一批,价款180000元,支付运费1500元,款项已付,材料入库;

(2)本月销售产品1500件,每件280元,货款已收到;

(3)在建lT程领用企业生产的产品一批,成本75000元,计税价80000元;

(4)领用外购原材料一批用于集体福利,进价60000元,购入时增值税专用发票上注明进项税额为10200元;

(5)当月上缴增值税45900元。

[要求]根据以上资料计算本月应交增值税并编制有关会计分录。

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第6题

某食品生产企业为增值税一般纳税人,2007年6月发生如下经济业务: (1)购进一批生产用的食

某食品生产企业为增值税一般纳税人,2007年6月发生如下经济业务:

(1)购进一批生产用的食用植物油,取得专用发票上的价税合计金额为56500元;

(2)以每公斤2元的单价向农业生产者收购水果2000公斤;

(3)购置办公用电脑5台,单价6000元,销售方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为5100元;

(4)向某商厦(一般纳税人)销售食品5000公斤,取得含增值税销售收入117000元;向某糕点厂(小规模纳税人)销售水果罐头1000箱,取得含增值税销售收入93600元;

(5)直接向消费者零星销售食品400公斤,取得零售收入14040元。

要求:

根据以上情况,计算该公司当期增值税进项税额、销项税额以及当期应缴纳的增值税。

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第7题

(一) 某商业公司(一般纳税人)位于县城,主要销售商品,并提供租赁业务。2009年2月份业务如下: (1)销

(一)

某商业公司(一般纳税人)位于县城,主要销售商品,并提供租赁业务。2009年2月份业务如下:

(1)销售棉型(涤纶)布,销售不含税收入1310000元,自己车队负责运输取得运费收入150121元;销售各类棉纱取得不含税价款2200000元,并向客户收取棉纱补贴费,开具普通发票注明价款20000元;

(2)外购公司耗用的汽油价款300000元,专用发票注明增值税税额51000元;

(3)外购办公

2月的销项税额为()元。

A.626503.91

B.601785.47

C.626231.98

D.628031.44

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第8题

某食品生产企业为增值税一般纳税人,2006年6月发生如下经济业务:(1)购进一批生产用的食

某食品生产企业为增值税一般纳税人,2006年6月发生如下经济业务:

(1)购进一批生产用的食用植物油,取得专用发票上的价税合计金额为56500元。

(2)以每公斤2元的单价向农业生产者收购水果2000公斤。

(3)购置办公用电脑5台,单价6000元,销售方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为5100兀。

(4)向某商厦(一般纳税人)销售食品5000公斤,取得含增值税销售收人ll7000元;向某糕点厂(小规模纳税人)销售水果罐头l000箱,取得含增值税销售收入93600元。

(5)直接向消费者零星销售食品400公斤,取得零售收入l4040元。

要求:计算该公司当期增值税可以抵扣的进项税额、销项税额,当期应缴纳的增值税。

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第9题

甲企业为工业企业,属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为33%,下列业务中除特甲企业为工业企业,属于增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,所得税税率为33%,下列业务中除特别注明外,商品销售价格均为不含增值税价格。2003年度甲企业发生如下交易或业务: ()
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第10题

某电器厂为增值税一般纳税人,生产某种电机产品,该产品不含税出厂价为1540元台,2008年8某电器厂为增值税一般纳税人,生产某种电机产品,该产品不含税出厂价为1540元台,2008年8月发生如下业务: ()计算本期应纳营业税额
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第11题

增值税纳税人销售货物,采取预收货款结算方式的,增值税专用发票的开具时间为()。A.预收货款的当天B

增值税纳税人销售货物,采取预收货款结算方式的,增值税专用发票的开具时间为()。

A.预收货款的当天

B.合同约定收款日期的当天

C.收到全部货款的当天

D.货物发出的当天

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