题目
第1题
A.行政人事部报销出差自行购买的机票1500元,附机票行程单、微信支付凭证列支国内机票行程单
B.公司某部门报销A4打印纸列支办公用品费用
C.某中支报销单会议场租费是发票商品编码开具会展服务
D.公司某员工出差无返程车票,报销差旅费时,仅提供单趟车票进行报销,可以无需说明
第2题
A.工作人员到项目部出差,需按照项目部规定的内部员工就餐标准交纳伙食费
B.对住宿价格季节性变化明显的城市,旺季可在规定住宿标准的基础上上浮20%
C.出差原则上不予报销出租车票,特殊情况经批准方可报销
D.公司长期外借人员,如不享受所借单位职工薪酬、差旅补助待遇,由所借单位出具相关证明,按相关程序审批备案执行,借出期间视同出差,享受公司差旅报销待遇
第4题
A.没有交通补贴的员工,一定不得使用个人车辆出差
B.单程超过200公里,可报销交通费
C.报销交通费时应按出差人员、时间、地点、事项、乘坐交通工具等列明费用发生明细,凭有效发票报销,网约车的应提供实际行程单
D.乘坐机场大巴、汽车大巴等中长途客运车辆,保险连同车票一起销售的,保险费无需单独取得发票,可直接报销
第5题
A.差旅费报销须严格按照标准执行,如因特殊情况超出该标准的需在报销时做出书面说明并经总裁批准后方可报销。
B.报销差旅费须提供合法票据,交通费用报销须提供汽车票、火车票、飞机票等复印件。
C.因工作需报销出租车费的,须在车票上注明起始地点、实际金额。
D.报销差旅费时,应同时结清所有借支款,未及时结清者,财务应于工资中先予扣回,直至结清。
第7题
秘书在报销差旅费时,应()。
A.将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面
B.将发票用大头针别于差旅费报销单正面
C.将发票装入信封后,附于差旅费报销单背面
D.将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面
第8题
B.出差原则上不予报销出租车票,特殊情况经批准方可报销。其中二级单位、项目部由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销
C.二级单位工作人员出差期间因故丢失火车票、船票,本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容),由证明人确认并加盖所在二级单位公章,由所在单位分管财务领导和单位负责人审批后报销
D.公司机关工作人员出差期间因故丢失火车票、船票,本人提供票据丢失的专项说明(说明应包含出行时间、地点及订票行程信息截图等相关内容),由证明人确认并加盖所在部门公章,由所在部门负责人、财务部负责人审核,公司总会计师审批后报销
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