题目
A.现金核对
B.核对有价单证
C.核对重要空白凭证
D.核对记账凭证和原始凭证
第2题
柜员日终处理的主要工作是核对、确认账务,做到账实、账账、账证相符,主要包括以下几点。()
A.清点钱箱现金、重空、有价单证等会计事项,做到账实、账证相符
B.换人核对现金、重空、有价单证账实相符后,双人装箱上锁,并在柜员钱箱清单中由核对柜员签章确认
C.如柜员日结不平,必须逐笔查找,核对正确后再做日结
第4题
A.综合柜员盘核普通柜员的现金实物、重要凭证实物合计数,与“柜员轧账单”核对相符后,留存的备用金双人封箱
B.综合柜员在双人眼同下清点普通柜员上缴现金,双人封箱后由双人送缴
C.综合柜员正式轧账,与现金、凭证核对相符后上缴系统尾箱;若发现不符,应查明原因,如确实不符,应向支行(局)长或上级主管领导报告
D.综合柜员清点普通柜员尾箱中的现金合计数、重要凭证合计数,根据“邮政储蓄营业轧账单”核对本网点现金实物与重要凭证实物是否账实相符
第5题
A.中午休息前,柜员必须检查现金实物与ABIS中柜员现金箱余额是否相符
B.日终签退前,柜员必须详细核对现金实物与当日“柜员日终平账报告表”现金箱余额是否相符
C.运营主管或运营主管授权人要监督柜员“碰箱”检查,并对日终“碰箱”检查进行现金大数卡把审核
D.柜员日终“碰箱”时,不必对所收缴的假币进行账实核对
第6题
A.核对派驻网点库存现金,确保账实相符
B.检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况
C.核对柜员库存现金是否正确
D.监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程
第8题
A.账账
B.账证
C.账款
D.账实
第10题
A.营业终了认真落实盘点制度,仔细核对系统和实物是否账实相符
B.加钞完毕立即进行自助银行轧账交易,查看自助银行01尾箱情况
C.仔细核对现金,并未与机构余额扎账单余额进行核对
D.加钞完毕可以不对自助银行机构进行扎帐
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!