题目
第1题
A.分包单位
B.工程科
C.项目经理部
D.经营科
第3题
A.材料到场时,专业工程师根据供货商提供的《送货清单》所列示的材料名称、规格、数量、对应合同编号进行清点
B.材料的验收入库手续应在材料进场后24小时内完成。物资验收合格后,由专业工程师填写《入库单》
C.材料的发放应遵循先进先出的原则,如有必要,需对同类型的材料进行不同批次进行批号管理
D.任何材料的出库必须办理《入库单》,专业工程师和领料人签字,任何情况下不得在无领料手续的情况下发放材料
E.严格材料发放,原则上按现场使用情况分批出库,不得将大宗材料一次性全部出库给分包,领料人根据每周所需的材料向材料员申请领料
第4题
A.系统出库时需上传:劳务领料授权书、劳务签字按手印版出库单
B.材料到货后2天内完成系统领料出库
C.线上发起领料出库保存后,打印出库单,由劳务领料授权人签字按手印后上传系统,发起出库流程,系统上审核通过后,即出库完成
第5题
第8题
(1)产成品发出时,由销售部填制一式四联的出库单。仓储部门发出产成品后,将出库单第一联留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交财务部记账会计老王,由老王负责登记产成品总账和明细账。
(2)会计老张负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先核对装运凭证和销售单,会计老张根据销售单填写销售发票价格。
(3)X公司所有原材料等类似存货的采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部根据订购单的要求验收货物,并编制一式三联未连续编号的验收单。仓储部门根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移入仓储中心加以保管。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款凭单;一联交财务部门登记材料明细账;一联由仓储保留并登记材料明细账。财务部门根据后附验收单的付款凭单登记有关账簿。
(4)会计老李根据已批准的付款凭单,在确定支票收款人名称与付款凭单内容一致后签署支票,并在付款凭单上加盖“已支付”的印章。为了方便付款,公司支票印章、财务经理个人名章由会计老李负责保管。
(5)生产计划部门根据批准的顾客订单,签发预先顺序编号的生产通知单。生产部门根据生产通知单填写一式四联的领料单。仓库发料后,其中一联连同材料交给领料部门,一联留在仓库登记材料明细账,一联交会计部门进行材料收发核算和成本核算。
(6)X公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取支票等票据,并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。
要求:假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出X公司内部控制设计或运行中是否存在缺陷,如果存在缺陷,请分别指正。
第9题
A、领料人、库管员、计划员
B、计划员、领料人、库管员
C、库管员、领料人、计划员
D、计划员、库管员、领料人
第10题
材料出库单的单据来源不包括哪些()。
A.生产订单
B.工序领料
C.部门领料计划
D.销售订单
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