题目
A.企业不得由一人办理货币资金业务的全过程
B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,应交由出纳人员办理支付手续
C.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人保管
D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
第1题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C.与经营目标相关的内部控制与审计无关
D.与合规目标相关的内部控制与审计无关
第2题
下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:
A.定期核对检查
B.严格职责分工
C.控制坐支规模
D.严格财产实物控制
E.严格授权批准
第3题
A.为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程
B.未经授权的机构和人员不能接触货币资金
C.企业所有的业务都可以通过现金结算
D.出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作
第5题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
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