题目
第1题
A.由分行运营管理部对账人员审核回执要素是否齐全
B.在对账系统中进行影像采集及回收处理并进行验印
C.印鉴及余额核对无误后,专人归档保管
D.印鉴核对不符时,分行运营管理部应重新发送至客户加盖正确印鉴
第5题
B.采用外包方式的,对账人员调用公司结算集中系统[110075-网点日终报表打印-2017及2018]导出并整理全辖对账数据交外包对账公司制作并寄送对账单
C.特殊账户对账回执回收期限按季纳入考核
D.普通对账账户应至少每半年对账一次
第8题
A.分行对账业务员
B.分行对账专管员
C.支行账户管理员
D.支行行印鉴卡专管员
第9题
A.参与客户对账人员可以为柜面记账人员和管户客户经理
B.未达或不符账务的核查应坚持不返回原支行柜面记账人员处理
C.严禁支行面对面对账经办人员单独上门对账、单独回收对账回执
D.严禁本行员工代客对账、代保管电子密钥
第10题
A.银企对账通常包括打印、寄送、回收三个步骤
B.银企对账虽然不涉及现金,但是涉及客户敏感信息
C.银企对账的作废对账单不可由外包商随意处理
D.银企对账是重要内控措施,不允许外包
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