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注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分析判断。注册会计师对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有()。

A.检查发运凭证连续编号的完整性

B.检查赊销业务是否经过适当的授权批准

C.检查销售发票连续编号的完整性

D.观察已经寄出的对账单的完整性

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更多“注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分”相关的问题

第1题

C注册会计师负责对X公司2009年度财务报表进行审计,在销售与收款业务循环的测试过程中,C注册会计师需要对以下内部控制关键点进行判断。适当的职责分离有助于防止各种有意或无意的错误,以下有关X公司销售与收款业务循环中进行了适当的职责分离的是()。

A.负责应收账款记账的职员负责编制银行存款余额调节表

B.编制销售发票通知单的人员同时开具销售发票

C.在销售合同订立前,由专人就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判

D.应收票据的取得、贴现和保管应当由某一会计人员专门负责

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第2题

6.注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第3题

6.注册会计师通常可以通过程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制

A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第4题

在对甲公司20×8年度财务报表进行审计时,A注册会计师负责销售与收款循环的审计。在审计过程中,A注册会计师需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。A注册会计师在对甲公司销售与收款业务内部控制制度是否健全、各项规定是否得到有效执行进行测试时,其测试的重要环节包括()。

A.检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

B.检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C.检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D.检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

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第5题

甲注册会计师正在评价民营企业ⅹ公司销售与收款循环业务相关内部控制设计的合理性,并特别关注和销售与收款循环业务的完整性认定相关的内部控制是否健全。在以下各项内部控制中,有助于Ⅹ公司管理层实现内部控制“完整性”目标的有()。

A.检查发运部门留存的所有发货凭单后是否均附有相应的销售发票

B.检查开具的销售发票是否均附有顾客订单、销售单及发货凭单

C.检查每笔赊销业务,确认是否将销售发票与汇款通知单一并交给顾客

D.检查每笔赊销业务,确认每张销售单是否均经信用管理部门批准

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第6题

了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序包括()。

A.询问销售部门、仓储部门和财务部门的员工和管理人员

B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第7题

以下各项中,属于注册会计师对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。

A.发函询证应收账款

B.实地观察不相容职务划分情况

C.检查销售发票是否经过授权批准

D.检查营业收入账务处理的正确性

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第8题

注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。
注册会计师通常可以通过()程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。

A、获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料

B、观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对

C、检查销售单、发运凭证、客户对账单等

D、选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

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第9题

注册会计师在了解X公司销售与收款循环内部控制后,准备对X公司销售业务的内部控制进行测试,以验证其能否确保已入帐的销售确系已经实现的销售。请列示该项测试的主要程序。

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第10题

以下各项属于销售与收款循环内部控制的有: A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立 B.向客

以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:

A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立

B.向客户提供赊销信用要经过授权批准

C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件

D.对销售与收款业务进行独立检查

E.批准请购与采购部门相互独立

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